你好!这个支付给境外的发生在境外的费用是不用的 境内纳税人支付境外服务费,且境外机构或者个人在境内提供服务的,需要代扣代缴增值税.
我们公司是一个中间商,从A国购买货物,销售给B国 1.货物先到中国,那么会先缴纳增值税和关税,请问我们对外支付的时候还需要代扣代缴税金吗,要代扣代缴哪些税 2.货物直接从A国运到B国,没有缴纳过增值税,那我们对外支付的时候需要代扣代缴吗?要代扣代缴哪些税?另外进项和成本如何取得
(1)从境外进口一批高档化妆品A,支付境外价款180万元,支付境外采购代理人购货佣金5万元,支付该货物运抵我国关境内输入地点起卸前运输费16万元、保险费和装卸费4万元,支付海关地运往该企业的运输费6万元、装卸费和保险费共计2万元。甲公司按规定缴纳进口关税以及进口环节的增值税和消费税,并取得了海关开具的完税凭证。怎么写分录
请懂外贸老师回单,谢谢!我们公司从俄罗斯买一批货卖给新加坡公司,请问这货从俄罗斯运到新加坡的海运费我们付给国外A公司,这个海运费我们支付了,要帮国外A公司代扣代交增值税和所得税吗?
请问一下老师,我们公司在从俄罗斯采购货物进口到中国境内(俄罗斯到中国的海运费)这个海运费是支付给国外A公司的,请问这个支付了海运费,还要帮国外A公司代扣代缴所得税和增值税吗?
请会进出口贸易的老师回答,谢谢!老师您好,请问一下我们从新加坡进口一起货物,把货从新加坡运到中国,我们给新加坡运输公司支付了一笔海运费,请问这个海运费要帮国外公司代扣代缴税款吗?
请问老师,实习生的工资,每月按时发放的按照劳务费申报还是按照工资申报呢?
房产税和城镇土地使用税不应该按月计算吗?对这题的答案理解不了,请老师指教
上月开了5万的增值税发票,这个水利建设专项收入怎么申报,要不要缴税
物业公司预交供电所电费4万(其中有商业用电和物业用电),代收商业电费0.6万,实际商业用电3万,物业用电0.8万,因抄表周期差,部分电费在下月付,请问老师,这种情况怎么做账
老师,这样的费用凭证可以吗,合并生一个凭证了
24年11月收到供应商开具增值税专用发票,并且在24年11月申报增值税申报时已经抵扣了,现在供应商却在25年4月红冲,导致25年申报增值税时产生税金。我应该是如何处理?
老师这种影响金额有没有便于理解的方法啊
加油费计入什么科目呀老师
部分替换是什么意思,该怎么做
已知甲产品的毛利率是0.18,现在要算出满10000,返1100给旅行社,以下两种算法哪种对?A:10000×0.18=1800-1100=700, 700÷10000=0.07 B:10000-1100=8900×0.18=1602 1602÷10000=0.1602 现在要算出满1万返1100的毛利率。请问老师以上两种算法哪一种是正确的呢?
但是为啥刚刚税务局跟我说这个也是需要代扣代缴的呢?税务局让我们看国家税务总局公告2014年37号文,和国家税务总局令第19号文
第七条 非居民企业从事国际运输业务取得的所得应根据企业所得税法的规定,从收入总额中减除实际发生并与取得收入有关、合理的支出后的余额确定应纳税所得额。 收入总额是指非居民企业运载旅客、货物或者邮件等进出中国境内口岸所取得的客运收入、货运收入的总和。客运收入包括客票收入以及逾重行李运费、餐费、保险费、服务费和娱乐费等;货运收入包括基本运费以及各项附加费等。 第八条 非居民企业不能准确计算并据实申报其应纳税所得额的,由主管税务机关按照《国家税务总局关于印发〈非居民企业所得税核定征收管理办法〉的通知》(国税发〔2010〕19号)的规定核定其应纳税所得额。 第九条 非居民企业从事国际运输业务
而且这公告里说的非居民企业取得的收入就是需要代扣代缴的呢?
你好!这个是要看这个业务发生在境外还是境内
我不是说了吗?我们公司在从俄罗斯采购货物进口到中国境内(俄罗斯到中国的海运费,我们要把这海运费支付给国外A公司)您明白了吗?您看我这笔业务是要不要代扣代缴所得和增值税呢
你好!如果有进出中国口岸,是需要你们支付的时候代扣代缴交的
那么我这笔业务到底是不是帮外国公司代扣代缴呢?
你好!你这个是需要的