借银行存款,负数 贷主营业务收入,负数 应交税费、应交增值税负数 冲当年的就可以
2021年3月预开了1000吨货,含税金额1435100元,已经确认收入,货款也收到,今年3月才做的销售结算,实力销售990吨,含税金额1386738.43元,现在要退回货款48361.57元,账务要怎么处理,之前开的增值税专用发票要怎么办?
上月已确认收入,本月发生销售退回,请问退货要怎么处理?是红冲上月开出的销售发票然后在本月重新开退货以后实际的货物销售收入吗?还是可以直接开退货部分的红冲发票就行?
4、东风工厂于,上月销售给A企业的一批商品,因质量严重不合格被退回,已办理退货手续和开具红字增值税专用发票。该批商品的价款共计40000元,增值税6800元,商品成本为20000元。该批商品的销售收入已确认,销售成本已结转,货款已收到存入银行。编制(1)企业销售实现,确认收入时(2)结转销售成本时(3)发生销售退回时的分录,以上全部题目。
根据《关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第一条第五项规定:"企业因售出商品质量、品种不符合要求等原因而发生的退货属于销售退回.企业已经确认销售收入的售出商品发生销售折让和销售退回,应当在发生当期冲减当期销售商品收入."这句话里面的应当在发生当期是什么意思?我去年发票的销售收入,我今年客户才退货,我怎么处理呢
老师,22年销售的货物已确认收入货款已回,23年3月发生销售折让需要退回部分货款,我作为销售方需要怎么处理账务和税务?
你好老师,请问企业外购的商品作为员工福利。增值税上账上做进项税额转出,账面上做福利费,汇算不超14%,就正常扣除,个税上合并工资给报个税,企业所得税上是先正常报,在年度汇算清缴的时候还得调增收入,是吗?
速达软件采购或销售小规模企业,涉及不到成本,那就不用领料进仓是吧,
老师,运输业购进柴油预测收入占实际收入比重低于80%,自查原因是什么
老师,有没有三个亿的财务报表
投标费应计入当期损益什么科目
你好,申请退所得税怎么写理由,我们当时异地预交的所得税,后来整个项目亏损所以涉及到退税
4000的材料当时谈的是含税价,现在对方不要发票说要减8个点税点,那不含税价是4000*0.92吗,是这样算的吗
应发工资207000,扣除12*5000,保险扣除合计45972.72。=101027.28,扣除率10%对吗,缴税是7582.73
给客户公司员工提供培训服务收取培训费用,然后给客户公司员工发放培训补贴,这部分补贴可以申报工资的形式发放吗?
老师,出口业务报关方式是EXW,方式报关,报关单上杂发有100元。收入确认的时用不用减去这个杂费呢。
老师,那要开退回金额的红字发票吗?需要对方退回22年的发票吗?
专票对方认证了,不需要退回,其他的都需要
还有23年5月底前汇算清缴的时候需要调整什么吗
老师,是普票,对方不愿意退回说是封账了拿不出原票
账务处理不用做的,不影响今年的汇算清缴,因为你冲的是今年的收入影响今年的利润 最好是收回来,你把发票收回来,重新开
好的,老师,那我让对方开个证明行吗
原票对方肯定不会退的,让对方开个证明可以吗
你好可以的 可以的
还有这个销售折让是跨年的怎么不用以前年度损益调整啊
做了以前年度损益调整你的增值税销售额和所得税销售额不一致
老师,在打扰下,这个跨年的属于资产负债表日后调整事项,不用以前年度损益调整会有影响吗?
你好,这个没有影响的
老师,那若是跨年的销售退回是不是就得用以前年度损益调整啊?
你好 成本费用是这么做的
好的,老师,这个事项属于跨年销售折让所以不用以前年度损益调整,但是跨年销售退回处理就得用以前年度损益调整对吗
你好,可以用以前年度损益调整,但是你做了之后你的增值税是销售额和所得税的销售额就不一致,税务局会找你的会要求你调整