借银行存款,负数 贷主营业务收入,负数 应交税费、应交增值税负数 冲当年的就可以

2021年3月预开了1000吨货,含税金额1435100元,已经确认收入,货款也收到,今年3月才做的销售结算,实力销售990吨,含税金额1386738.43元,现在要退回货款48361.57元,账务要怎么处理,之前开的增值税专用发票要怎么办?
上月已确认收入,本月发生销售退回,请问退货要怎么处理?是红冲上月开出的销售发票然后在本月重新开退货以后实际的货物销售收入吗?还是可以直接开退货部分的红冲发票就行?
根据《关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第一条第五项规定:"企业因售出商品质量、品种不符合要求等原因而发生的退货属于销售退回.企业已经确认销售收入的售出商品发生销售折让和销售退回,应当在发生当期冲减当期销售商品收入."这句话里面的应当在发生当期是什么意思?我去年发票的销售收入,我今年客户才退货,我怎么处理呢
老师,22年销售的货物已确认收入货款已回,23年3月发生销售折让需要退回部分货款,我作为销售方需要怎么处理账务和税务?
老师,跨年的销售退回,是不是得用以前年度损益调整?22年销售的已确认收入货款已回,23年3月退回部分货品,货款已给对方退回去,发票账务税务怎么处理?
现金支票是什么意思?老师?
老师!买的旧油泵,我们公司加工或维修后卖出,买的时候对方没开发票,没票我们能做账吗?如果能做账是不是企业所得税时要调增?还有我们如果修好是不是要加修理修配费入库?
你好老师 给法人发工资个税申报怎么添加法人添加这栏法人应该是雇员还是其他
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
我目前每个月有3600外账在做(10家小规模,3家一般纳税人)招兼职会计,做外账的话,给多少钱合适。
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
老师,那要开退回金额的红字发票吗?需要对方退回22年的发票吗?
专票对方认证了,不需要退回,其他的都需要
还有23年5月底前汇算清缴的时候需要调整什么吗
老师,是普票,对方不愿意退回说是封账了拿不出原票
账务处理不用做的,不影响今年的汇算清缴,因为你冲的是今年的收入影响今年的利润 最好是收回来,你把发票收回来,重新开
好的,老师,那我让对方开个证明行吗
原票对方肯定不会退的,让对方开个证明可以吗
你好可以的 可以的
还有这个销售折让是跨年的怎么不用以前年度损益调整啊
做了以前年度损益调整你的增值税销售额和所得税销售额不一致
老师,在打扰下,这个跨年的属于资产负债表日后调整事项,不用以前年度损益调整会有影响吗?
你好,这个没有影响的
老师,那若是跨年的销售退回是不是就得用以前年度损益调整啊?
你好 成本费用是这么做的
好的,老师,这个事项属于跨年销售折让所以不用以前年度损益调整,但是跨年销售退回处理就得用以前年度损益调整对吗
你好,可以用以前年度损益调整,但是你做了之后你的增值税是销售额和所得税的销售额就不一致,税务局会找你的会要求你调整