这个发票我们可以进成本。
请问 我们是餐饮业,我们外出承包跟乙做饭,租了a的场地,a给我们开了票,我们跟乙结账的时候,这笔钱 乙出一半,我们商量好 在餐费中加几个盒饭,然后全部开餐饮发票 这样可以吗
老师:你好,问一下,我单位是一家酒店,厨房外包,对方给我们开的发票是劳务发票还是餐饮服务发票都可以吗?对方是餐饮管理公司的发票可以用吗?
老师我们是劳务公司,派遣员工在派遣单位食堂吃饭怎么给对方开发票,对方食堂采购的食品款可以直接支付给我们吗?由我们在支付给食品供应商可以吗? 这样的业务开票内容是什么?可以这样吗?
老师,您好,我想请问一下,我们是电商企业,跟酒楼采购商品,对方给我们开的发票内容是餐饮行务,这个发票我们可以进成本吗
老师您好:我公司是餐饮行业,现跟一个供应商购买炸蛋,对方说开炸蛋的货物名称要加上我们5个税点(普票),我想请问对方购进农副产品再加工,他们怎么交税?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
还需要对方给我们开具商品清单吗?不然无法入库
需要提供商品清单
意思以后我们只要跟餐饮业采购商品,他们开的发票都是餐饮行务吗?然后让对方提供商品清单一起,我们就可以入成本了,是吗
最好是让对方开具具体商品名称
可用清单开票方式。
如果对方开不了呢?怎么办
那只能采取你提出的折中方式,同时再提供商品清单
之前公司不那么正规,一直没有账,没有任何单据,无从下手,我是刚来的,我只能根据银行流水重新做凭证,但是无原始单据,汇算清缴是不是所有的费用都全部调增?
是的,没有发票,是要全部调增的
老师,我现在遇到一个问题,我根据银行流水从新开始做凭证,做了三个多月了未发现公司采购商品,但接下来公司账上收到来自抖音商城的收入,这笔收入该如何处理呢?
直接确认收入即可。肯定有采购,很可能是个人采购,个人付款的
那直接确认收入,成本怎么结转呢?未发现采购,也没有入库和出库,啥记录都没有
没有发现,可不结转成本了。即使入了成本,因为是无票,也要调增
老师,没有成本票和费用发票,发生的成本和费用是不是都要调增呢?
没有成本票和费用发票,发生的成本和费用是都要调增。
意思就是确认的所有收入全额/(1+0.03)×3%来缴纳增值税吗(小微企业)
小规模公司,若季度销售超过30万,可按收入全额/1.01*1%缴纳增值税