你好,缴纳增值税及附加税 借:应交税费—未交增值税 , 应交税费—附加税 贷:银行存
请教老师:去年九月签了网络推广合同,期限一年。当时由于没有考虑会有余额产生,所以选用预付账款科目。现在估计一年到期会有余额,平台给予3个月延迟使用时效。我的问题是从本月起,我可否改用长期待摊费用科目作会计核算?谢谢
老师 我们有个客户发票还没开给他 他们公司就注销了怎么处理
当月工资不发放,用于休产假时扣个人承担的保险,怎么做账
老师,我们租了一台叉车,有2000的押金,现在不租了,要把押金用来抵租金,我这里需要些什么做为附件
老师这个分录数据具体怎么填?定金1000尾款9000
专票开了两行,其中一行是福利性质的,剩余一行税额能抵扣吗
自然人独资企业,创办的艺术培训学校,日常的水费,电费,书本费记成本还是管理费用?
老师,寺院里的账要怎么做,要手工账
老师“会计准则”在电子税务局哪里看?
老师你好,公司欠税,S 局联系过好多次情况下,法人一直没有处理,这种情况 S 局会上门稽查吗?
还有税控系统维护费抵扣增值税应该如何做?
你好,税控系统维护费抵扣增值税 借:应交税费—应交增值税(减免税额) 贷:管理费用 (如果之后是不同问题,请重新发起提问,谢谢配合。)
但附加税是负的应该转到哪个科目?
你好,附加税是负的,是没做计提分录导致的吗?
附加税没做计提的
你好,那就需要计提 借:税金及附加 , 贷:应交税费—附加税
那税金及附加需要转到哪个科目呢?
你好,税金及附加,是结转到 本年利润