你好,缴纳增值税及附加税 借:应交税费—未交增值税 , 应交税费—附加税 贷:银行存
老师,缴纳增值税及附加税的会计分录怎么写
缴纳增值税及附加怎么做会计分录
因误征多缴纳增值税及附加,怎么做会计分录?
老师,缴纳增值税及附加税的会计分录怎么做?都需要通过税金及附加归集吗?
计提和缴纳增值税及附加税会计分录怎么做
老师,请问下。我们公司团建,给员工吃的饭。让人家宝信掉给我们开普票还是专票呢?
电商按平台结算收入确认当期收入,但进项发票是按汇款金额开票,存在当月进项次月开票情况,故需交的税费多,如果确认收入的申报金额跟实际当月平台结算收入有差异,分录该怎么做?
所有权不以占有为前提吗?
各位老师,大家好,我们是合作社,然后有些销售收入,就收到公司一个员工微信上面了,然后他提现再转到合作社的公户上,类似这种的账务,怎么做账务处理呢,请老师们指点一下,谢谢
A不属于法律事实吗?
销售软件产品增值税税率是多少,一般人
老师 具体用什么方法?能详细说说吗?
我要发放的工资没计提,当月发当月计提可以不
老师有资金预算表的模板?谢谢
我想问一下,就是有离职人员,但是他们的提成是离职以后才发的,这种情况其实对公发是可以的吧,如果他们已经办理离职的话,后面发提成对公发其实也可以吧,我觉得这是正常情况
还有税控系统维护费抵扣增值税应该如何做?
你好,税控系统维护费抵扣增值税 借:应交税费—应交增值税(减免税额) 贷:管理费用 (如果之后是不同问题,请重新发起提问,谢谢配合。)
但附加税是负的应该转到哪个科目?
你好,附加税是负的,是没做计提分录导致的吗?
附加税没做计提的
你好,那就需要计提 借:税金及附加 , 贷:应交税费—附加税
那税金及附加需要转到哪个科目呢?
你好,税金及附加,是结转到 本年利润