你好, 1.月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 当月交纳以前期间未交的增值税额 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款 2、借税金及附加,贷应交税费应交城建税,教育费附加等。 然后再借,应交税费,应交城建税,教育费附加等 贷,银行存款。
计提和缴纳增值税和附加税会计分录怎么做,
缴纳增值税及附加怎么做会计分录
老师计提增值税和缴纳增值税计提附加税和缴纳增值税的会计分录怎么写
一般纳税人商贸,计提税金及附加和增值税以及支付税金及附加和增值税的会计分录怎么做
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在23年做的工程,25年才取的材料成本发票怎么入账呢
老师,请问如果企业注销,基本查几年帐?长三角地区
老师 截止到3.15资产是300万 然后3.16-4.15进来104万的货 ➕3.16-4.15的利润 87万 减去欠了供货商的140万 最后剩下350万 为啥截止到4.15的资产加3.16-4.15的利润减去截止到4.15的欠款金额不一样呢
老师小规模纳税人买珠宝首饰收到客户在门店刷卡的收入实际到账5180元手续费20元,会计分录可以写: 借:银行存款5180元 财务费用-手续费20元 贷:主营业务收入--珠宝首饰刷卡收入5148.51元 应交税费-应交增值税销项税额51.49元 这样子对吗?如果不对应该要怎么写
辛苦图片这个老师说下谢谢
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老师,请问新公司法成立后,如果企业出事,股东按认缴还是实缴出资为限承担责任?
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请问一下老师这个不应该选A吗,答案为什么选B