同学,你好 你去年做了无票收入吗?
老师你好,公司是建筑行业的,去年是核定征收,去年欠了供应商80万货款没付,但是已经做结算入成本了,供应商没有发票,现在有钱付给她了,还要这个供应商开票吗?
老师你好,我们公司去年是核定征收,今年是查账征收,今年3月份才确定的,但是今年2月份的时候付了一笔机械台班费没有收成本票,现在让供应商补开成本票,我当时已经记账了,现在这个发票是附在之前的凭证还是冲红之前的凭证,重新记账呢?
老师 我们公司是小规模,去年12月份的收入,已经做了成本,但没有给供应商开票,今年开的话,是按现在的1%,还是按去年的免税呢?
老师,我冲红去年的发票,今年重新开票,我们公司是小规模,去年增值税是免税的,今年增值税税率是3%减按1%,那我今年开去年的票,增值税税率我是按今年的1%开票,还是选择0税率开票?
老师好,小规模公司去年开化肥是免税的,今年不免税了吗?开票税率没有免税那项了,去年11月份开的发票现在还可以作废吗?
从菜市场买菜100元,如何报销?写收据500以下可以报销吗?什么格式,每月有次数限制吗?
个体工商户营业执照注销也要等20天公示吗?
企业银行存款利息收入,可以用发生的成本相抵么?还是利息收入要申报税金?
“请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接收到企业所得税退税款的会计分录方法。 具体方法如下3: 如果退的是当年的,借:银行存款,贷:所得税费用。2. 如果退的是以前年度的,收到退税款时,借:银行存款,贷:应交税费-应交所得税。结转时,借:应交税金-应交所得税,贷:以前年度损益调整。同时,借:以前年度损益调整,贷:利润分配-未分配利润。”我们是小企业会计制度,没有以前年度损益调整,那么就是:1.借:银行存款 贷:应交税费-应交所得税 2.结转:借:应交税金-应交所得税,贷:利润分配-未分配利润 是不是啊
老师,纳税检查应补交税额填在哪栏
老师,采购无进项,一样交增值税吗?
你好老师,我想问一下,个体户一般纳税人,7月28日办的营业执照,8月份改得一般纳税人,之前是小规模,9月份出来一个工资薪金申报,由于是夫妻俩没有雇员,我报得法人老公工资是0.在9月份又改了营业执照,之后10月份就没有工资薪金申报了,这样是不是不用再报工资薪金了
上个季度报了未开票收入,7月份又开票了,这个账务上要怎么处理啊
老师,法人提前打入投资款,需要交税吗?
老师。小规模报税,财务报表填写的,是填写的季报的财务报表,还是3个月的,每个一个一个填写
是的,但现在主要是我公司给别人开票,去年票没开
同学,你好 今年做是免税的