您好,cif价格下的运费和保费报关单与实际开进的发票金额不一致,这种情况下会影响企业办理退税的减去报关单上的,要和报关单上的一致,分录稍后
老师,我想请问一下,我们是制造业出口单位,目前有笔合同,CIF价格1000美金,海运费200美金,FOB价格800美金,这个分录我应该怎么做?你把美金看成人民币帮我写一下分录吧,谢谢!我目前是开票 借方:应收--XX单位 1000 贷方:主营业务收入--1000 拿到海运费发票 借方:管理费用--海运费 200 贷方:应付账款--XX单位 200 我朋友的分录借方:应收--XX单位 800 贷方:主营业务收入--800 拿到海运费发票 借方:管理费用--海运费 200 贷方:应付账款--XX单位 200
老师,你好 CIF价下报关运费与实际支付运费不一致 收客户物流费100美金,实际支付物流只需90美金,请问这10美金应该怎么进行账务处理?要不要视同内销缴纳增值税?
老师请教一下 报关单是cif价格 其中保费80和海运费100实际发生保费60海运费0这个应该怎么做账务处理,分录应该怎么写?
请问老师,出口方式以CIF为准,如果实际产生的国际运费低于代收代付的客户给的运费,这个多出的部分怎么账务处理,另外实际报关单上的生成的运保费若低于代收代付的客户运费,该如何进行账务处理,谢谢!
老师,CIF价的保费和运费做账,借:应收账款贷:主营业务收入-外销,其他应付款-运费,保费,运费保费的明细科目是什么,这个款项应该是付给谁的?在报关单上能看到吗?是不是左下角的货代公司?能回来发票吗?
老师 小规模 也相当于是房产中介 然后收的租金 如果开票的话 税率是1%还是5%
老师好,比如6月工资10万,单位承担社保5000,个人承担社保2000,计提社保缴纳社保,计提工资支付工资,该怎么做分录呢?
老师,建筑发票 备注栏必须要备注吗
老师我审核单据拿到了一张接待费餐饮专票,不含税金额1546.53元,税金15.47元。我该怎么做凭证,因为接待费不能抵扣
我是采购人提前预支2000元买公用品报销的时候是怎么附加账单上
有限合伙企业对外投资分红了,需要缴生产经营所得税吗?
因容积率降低退回出让金,其已缴契税可以相应比例退回吗
老师 我请教一下 因为四五月份发放的过节费福利没加进去 我今天更正个税需要补税 那计提发放我是必须做在四五月份还是可以在6月份做补计提和发放的分录呢
一次性收取全年的租金收入,但是本年只租了一个月,如何缴纳房产税
老师,小规模公司,客户要求开税率3的发票,我按1开的不愿意,我红冲重新开的3,结果开3需要选个原因,1是实际经营需要放弃享受1的政策,2是前期已开3的发票,发生销售折让,中止或者退回需要开具3的红字发票或者开票有误需要重新开具3的发票,选哪个原因
现在主营业务收入是按照报关单金额减关单上报海运费和保险费 开的发票 但做财务处理时 保险费和海运费实际发生费用小于申报时的金额
您好,为了方便退税我觉得还是按报关单,差额做销售费用(这是我的想法)比如CIF是1000元 借:应收账款 1000 贷:主营业务收入—出口业务收入 1000 支付运保费:借:其他应付款—运保费180 销售费用-120 贷:银行存款 60 国外运费、国外保险费冲减收入:借:主营业务收入—出口业务收入180 贷:其他应付款—运保费180
支付运保费:借:其他应付款—运保费180 销售费用-120 贷:银行存款 60 销售费用借负120对吗?
您好,为了把这个凭证做平,我们实际工作中也有冲减费用的时候,比如收到返还的个税手续费也冲的
谢谢老师指点!
您好!希望以上回复能帮助你, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~