企业所得税是按工资总额*14%扣除限额扣除
公司和固定餐厅合作,提供员工午餐(公司补贴20,员工自付5),公司按月直接和餐厅结算餐费20/人/天,餐厅开票给公司,公司计入职工福利费,问1:按月结算的餐费公司需要分摊到个人头上交个税么?问2:公司凭餐费票入福利费,可以所得税前扣除么?
劳务派遣公司,请教下: 1、给员工点快餐,这个快餐是计入什么费用呢?可以计入成本吗? 2、如果自己购买大米和菜自己做给员工吃。这个计入什么费用呢? 因为福利费涉及到企业所得税税前扣除问题,怎么处理这个餐费最好呢?
老师,公司每月单独用现金给员工发放餐费补助,不随同工资一起发,但交个税时有并入工资里,汇算清缴时,这些餐费要算在职工福利费里按14%的限额扣除,还是全算在工资薪金里全额扣除,谢谢
老师,公司给员工发的年货,是要通过应付职工薪酬-福利费核算吗?企业所得税可以税前全额扣除吧?
老师,公司付快餐公司给员工的的餐费,这个计入福利费,那企业所得税是全额扣除还是限额扣除呢
销售农资(农药或者肥料)属于免税吗
老师,我是销售方,我9月12号开的票,购买方9月15号报税时可以抵扣吗
速达软件,三月份做的销售开单,冲红后的开单为什么在六月份
你好,老师买汽车上牌的费用可以入到固定资产里面吗?
出开发票在那个平台开?
老师 一般纳税人当月进项税额有数 销项税额为0 月末结转增值税如何做分录呢
老师,深圳新公司首次弄公积金需要什么资料,什么流程啊,能详细一点吗,没搞过
企业基层工会做账 2022年职工团建 借:职工活动支出-文体 16892 贷:银行存款 16892 (货款已转) 然后2025年 开具16892的发票作废了 开成10672的发票 然后6220元也给我们退回来了如何做账
老师税务局勾选抵扣发票,税额和有效抵扣额有差异,怎么做账呢?
我是小规模纳税人,对方要我方开9点的税,可不可以要税局代开税票,税金是不是属于我公司的税金
老师,为什么计入工资就能全额扣除,公司出就是14%限额扣除呢
你按工资发的就不是福利费了,所以能全额扣除。福利费只能按工资总额*14%扣除限额扣除
那我要是不做纳税调增会不会有什么风险呢
不做调增查到就会补税%2B罚款
那这个账载金额和实际发生额怎么填写呢,我账载和实际就是一样的数,后面纳税调整金额为啥也是这个数呢,我要怎么填实际可以抵扣和实际发生的呢
你没有填工资,而是填的福利