企业所得税是按工资总额*14%扣除限额扣除

公司和固定餐厅合作,提供员工午餐(公司补贴20,员工自付5),公司按月直接和餐厅结算餐费20/人/天,餐厅开票给公司,公司计入职工福利费,问1:按月结算的餐费公司需要分摊到个人头上交个税么?问2:公司凭餐费票入福利费,可以所得税前扣除么?
劳务派遣公司,请教下: 1、给员工点快餐,这个快餐是计入什么费用呢?可以计入成本吗? 2、如果自己购买大米和菜自己做给员工吃。这个计入什么费用呢? 因为福利费涉及到企业所得税税前扣除问题,怎么处理这个餐费最好呢?
老师,公司每月单独用现金给员工发放餐费补助,不随同工资一起发,但交个税时有并入工资里,汇算清缴时,这些餐费要算在职工福利费里按14%的限额扣除,还是全算在工资薪金里全额扣除,谢谢
老师,公司给员工发的年货,是要通过应付职工薪酬-福利费核算吗?企业所得税可以税前全额扣除吧?
老师,公司付快餐公司给员工的的餐费,这个计入福利费,那企业所得税是全额扣除还是限额扣除呢
没有中级想做代理记账会计能做吗?有初级非会计专业
老师,小规模纳税人季度销售超过30万了,可以30内的免税超出的交增值税吗
有没有什么软件可以由实发工资倒退应发工资
研发费用台账是委外做的,实际上没有研发领料,审计只是在审计表里做了一个调整分录,那么需要更改原始凭证吗?
某职工1-9月工资4500元,10月份工资5054元,代扣社保453.09元需要交个税吗?如果交需要交多少
小规模纳税人,没有业务,但有十几个员工买社保,每个人申报个税工资都填个人承担的部分443.84,老师这样行吗
中级协议班保过班,如果有一科不过退费1400元 那么第二年重新报也是1400吗?
申请高企的研发费用台账是委外做的,那么研发领料的凭证需要改的吧
想问下除了外贸企业和生产企业除了出口退税这部分账不同,其他的跟生产企业差不多吗
长投权益法,持股百分之30,账面价值3000万,请问我卖了其中的百分之80,卖了3800,请问我赚了多少,还有我剩余账面怎么计算
老师,为什么计入工资就能全额扣除,公司出就是14%限额扣除呢
你按工资发的就不是福利费了,所以能全额扣除。福利费只能按工资总额*14%扣除限额扣除
那我要是不做纳税调增会不会有什么风险呢
不做调增查到就会补税%2B罚款
那这个账载金额和实际发生额怎么填写呢,我账载和实际就是一样的数,后面纳税调整金额为啥也是这个数呢,我要怎么填实际可以抵扣和实际发生的呢
你没有填工资,而是填的福利