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这个差额征税,支付出去的不是会属于进项吗?怎么做的是销项税额抵减

这个差额征税,支付出去的不是会属于进项吗?怎么做的是销项税额抵减
2023-03-19 11:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-19 11:54

你好,这个是因为这个是差额计税专用的会计科目

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快账用户5666 追问 2023-03-19 11:55

支付出去的成本费用开具的专票,不属于进项吗?

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齐红老师 解答 2023-03-19 11:56

是属于迹象,但是做的时候就直接记录到销项税额抵减了

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你好,这个是因为这个是差额计税专用的会计科目
2023-03-19
你好,之前你的留底在哪个科目里面的?转出未交增值税吗?
2024-06-17
你好!这个按现在的会计制度,不需要结转。所以才有很多说法 差额征收比如下面的 1、确认收入时会计处理: 借:银行存款, 贷:主营业务收入, 应交税费—未交增值税。 2、支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金会计处理: 借:应交税费—未交增值税, 主营业务成本, 贷:银行存款。 
2024-06-21
你好,进项税额乘以10%,然后你需要进项转出的,在条件里面填写进项转出乘以10%。
2022-06-20
对,不能区分,所以就不能抵扣。
2022-04-01
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