。申报看税务局的要求。按照税务局核定的时间申报。有的地区定期定额还不用申报呢,所以看你当地要求。

老师,我家的经营情况如下 104门市,105门市,106门市租的3个门市,老板把这3个门市打通开了一家超市,牌匾做了一个,营业执照注册了3个地址显示分别为长春凯旋104门市,105门市,106门市,税务登记3个营业执照也都税务登记了 问题1.老板就以上情况,注册这三个个体营业执照,在税收上会不会有什么风险? 问题2.专管员个税给核定的是9900,那我是不是可以理解为我季度销售收入不超过45万不需要交增值税,季度开票超过29700,我就需要全额交个税呢? 问题3.实际经营中我们是个体开的超市,并不怎么开发票,也就是说我们没有销项,进项,也没有费用发票,比如我季度销售46万,我这3个个体税务申报我应该怎么申报,交税需要交多少, 麻烦老师详细指导,谢谢老师
老师,我想问一下,我家是定期定额征收的个体户,增值税的政策是季度不超过45万不交税,个税是季度不超过15万不交税,专管员给核定的季度销售额是29700,也就是月度9900,我家基本上不开票,季度销售额60万左右,我季度申报的时候销售收入那自动出来29700,我直接申报这个数没啥问题吧?
老师 我想问下 我家月销售额实际30万左右,但是利润非常少,平时也没有进项,销项发票什么的,当时税务核定的时候专管员给核的是月度9900 季度29700,我现在申报都是按29700申报的,是不是没啥问题
老师我上班这是个体工商户 老板和她家人开的超市 也没有发票 我给他做的就是内账 他给我的啥收据我就入账啥,超市是500平,税务登记的时候是100平 ,后来又阔了,季度报税,我这样做账没问题吧?
老师想咨询下 我家就是一个批发零售的500平超市 税务登记的时候是定期定额征收 按100平登记的 平时也没有进项发票,有的时候就是顾客需要开点销项发票,季度申报的时候我正常申报就行是不,也不需要交税,就有个流水账没问题吧?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
我的意思我就按他给我核定的没有问题是不,还有那个账我就记流水账没有问题吧
以后会不会涉及到什么风险之类的呢?
。按照税务局核定的没问题。。然后是不是做正规账还是流水账?这个看税务局要求。
他也没要求啊 我还得主动问他吧 再有一个我家这个没有进项发票 ,一个季度也开不了几张销项发票,他家也没有正规的票据,我是不是就得记流水账
。正常来说,单位需要做帐,所以你做流水账,我建议你和税务局确认一下。正常来说,单位需要做帐,所以你做流水账,我建议你和税务局确认一下。 只有税务局允许你简单做账,你才可以记流水。 不然都是正规的账务处理。借贷记账法。