您好 借:预收账款 50000 贷:主营业务收入 40000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 6800 贷:银行存款50000-40000-6800=3200
1.大地公司欲购买本企业价值30000的商品,收到B公司支付的50%的订货款 2.购买需安装设备一台,设备价值18万元,安装费1万元,以上款项以银行存款支付,设备正在安装中。 3.将资本公积50000元转化为实收资本。 4.根据购销合同开出面值50000元的转账支票一张,向本市大华公司预付购买C材料货款。 5.收到大华公司发来的C材料250千克,单价200元,计50000元,增值税进项税额8500元。冲销前预付账款50000元外,差额8500元开出转账支票补付。 6.向本市新联公司销售A产品,商品价款70000,增值税11900,货已发出,款项通过银行转账收讫。 7.大华公司的C材料验收入库
11月1日销售A产品40件,每件售价500元,货款20000元,销项税额2600元,款已收存银行,11月2日销售给东风厂B产品50件,每件售价250元,货款12500元,销项税额1625元,货款及税款均未收到月6日回收到长虹厂汇来购买产品的预付货款30000元,款已存入银行,11约15日,销售给预付货款的长虹厂B产品100件每件售价250元,计货款25000元,销项税额3250元,11月25日,将预收长虹厂贷款余额1750元,通过银行退回对方11月6日以现金80元,支付销售门市部办公费,11月8日一银行存款1000元支付销售广告费,11月15日以银行存款支付销售A产品包装费800元,11月30日,按规定计算出本月应缴纳城市维护建设税1500元11月30人,结转本月已销A产品100件的成本40000元,B产品150件的成本27750元
11月1日销售A产品40件,每件售价500元,货款20000元,销项税额2600元,款已收存银行,11月2日销售给东风厂B产品50件,每件售价250元,货款12500元,销项税额1625元,货款及税款均未收到月6日回收到长虹厂汇来购买产品的预付货款30000元,款已存入银行,11约15日,销售给预付货款的长虹厂B产品100件每件售价250元,计货款25000元,销项税额3250元,11月25日,将预收长虹厂贷款余额1750元,通过银行退回对方11月6日以现金80元,支付销售门市部办公费,11月8日一银行存款1000元支付销售广告费,11月15日以银行存款支付销售A产品包装费800元,11月30日,按规定计算出本月应缴纳城市维护建设税1500元11月30人,结转本月已销A产品100件的成本40000元,B产品150件的成本27750元
根据下述经济业务编制会计分录【资料】首都公司2018年10月份发生下列销售业务(1)向南方公司销售A产品60件,单价500元增值税专用发票上注明价数30000元,增值税销项税额5100元,另用银行存款支付应由购实方负的运杂费1600元,货已发出,货款尚未收到(2)向北方公司销售B产品50件,单价400元增值税专用发票上注明价款20000元,增值销项税额3400元,收到一张已承兑的商业汇票(3)预收东方公司订货款20000元存入银行(4)向预收货款的东方公司发出A产品30件,每件售价00元,增值税专用发票上注明价款15000元,增值税销项税额2550元,冲销预收货款,多收款项以银行存款退还东方公司(5)月末结转本月销售A、B产品的生产成本,A产品单位生产成本300元,B产品单位生产成本250元(6)本月发生了应由首都公司负担的运输费3000元,款项未付
销售商品一批价款甲商品300000元。增值税39000元,款项尚未收到。同时结转销售成本200000元。以银行存款支付商品展销摊位租赁费5000元。销售甲产品一批价款200000元,乙产品一批价款300000元,企业开出的增值税用发票上注明销项税额65000元,款项已收回存入银行。上述甲商品的货款已收到,存入银行。宜轩公司来购买乙商品,售价为20000元,增值税为2600元,其中已预收全部款(包括增值税)的40%,款项存入银行。深上述乙商品的余款已收到,存入银行。销售不需要用的原材料一批,售价15000元,增值税为1950元,全部款项收到存银行,同时结转其销售成本10000元。出租一固定资产取得租金收入5000元,其中该固定资产的月折旧额为3000元。
老师,5月份有一笔是现金收入的,不小心做成了应收账款,7月份发现能不能直接做借:库存现金,贷:应收账款
你好老师,加油票普票,税率是13%.能抵销项税吗?
老师,我出租设备到国外,申请了免税备案,现在客户返还设备,报关行需要我提供未退税证明,我这个都是免税的。需要提供吗
汇票贴现不成功,还要收取贴现费吗
小规模外贸企业是不是不需要下载报关单之类的?每月如何申报
朴老师好,我们有两家公司,B公司为A公司的股东,如A公司转一笔往来款至B公司,大约1000万左右,此笔款B公司再以投资形式实缴注册资本至A公司,这个逻辑在财务上是不是成立,工商税务是不是有风险,我们如何来化解这个风险有没有好的办法,谢谢老师!
你好,小规模外贸企业如何申报
餐费我要做什么费用合适,业务招待费和福利费都有扣除比例。做哪个费用合适呢
老师汽车4s经销商,都涉及什么税老师
你好,老师!年度工资缴费申报表是什么样的?我补申报社保年检需要使用