你好!重新开了,可以不用调

老师,我们2020年收到一张成本票,3万多,现在那个发票对方说开错了,要收回,我们现在放在2021年的账里面,是做。借应付账款 贷以前年度损益调整吗?还要做一笔所得税费用的吗
老师,我们去年12月份开出的销项发票,今年4月份发生服务中止,冲红了这张票。这种情况我们在做企业汇算清缴时这张票还要计入收入吗?如果计入收入我们需要多缴企业所得税。
在2020年,我们有笔技术转让收入是不需要征企业所得税的,可是会计汇算清缴的时候没有填,现在2022年了,我发现了这个错误,我可以在汇算2021年的时候重新填写那个2020年的免税收入吗
老师,跨月跨年的专票,我们现在才发现开错了,没有抵扣,要供应商重开需要我们把错误的专票退回不
老师,我们2020年收到供应商的发票计入成本了,现在发现发票开具错误要重新开票,这种情况我们需要调增2020年的企业所得税吗
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
跨年的也可以不调吗,汇算清缴已经做完的
你好!可以不用。有发票就好
好的,我收到红冲发票的时候是直接冲销以前年度的账务还是要做以前年度损益调整呢
你好!你这个,做以前年度损益调整更合适
好的,谢谢老师
你好!不用客气的了