你好; 你公益性捐赠是可以税前扣除的; 按12%比例来税前扣除的 ; 没有利润先这样来转 ;对的

老师你好: 我想问一下你,我们公司是自然人独资的公司,以前是我们老板她爱人占100%的股权,现在要转让股权70%的股权给她老公,这种情况下,印花税和个人所得税怎么交?最近一期的未分配利润为正, 因为是夫妻,所以我在股权转让协议上写的70%的股份0元价格转让给对方,那印花税是不是就是0 缴纳的个人所得税,税务局咨询台说是受让方按未分配利润*转让比例*20%交税,我不知道我有没有表达清楚,如果亏损是不是就不用缴个税,但是还的教印花税,零元转让可不可以,因为是夫妻确实是没掏钱
老师,我现在这家公司,目前有一名兼职会计,他是2019年3月根据前会计的科目余额表重新建账,但是损益科目有三个是有期初余额的。第一个是,管理费用(借方期初余额)280元,应该是软件服务费那个280;第二个是营业外支出0.02(借方期初余额);第三个是所得税费用(借方期初余额776.58。)像这种情况,是需要调账吗?因为我发现这个会计的2019年12月的资产负债表和利润表的勾稽关系不对。这三个金额的总计,就是差额。
老师,我现在这家公司,目前有一名兼职会计,他是2019年3月根据前会计的科目余额表重新建的账,但是损益科目有三个是有期初余额的。第一个是,管理费用(借方期初余额)280元,应该是软件服务费那个280;第二个是营业外支出0.02(借方期初余额);第三个是所得税费用(借方期初余额776.58。)因为我发现这个会计的2019年12月的资产负债表和利润表的勾稽关系不对。这三个金额的总计,就是差额。因为现在公司需要审计,以及办理相关资质证书,都需要提供2019年的报表。像这种情况,需要在今年调账吗?
领导问 :利润表是负的亏损,那为什么我们账上还有钱用? 麻烦老师看一下我这样和领导解释对不对?----------我们的资金情况:我们现在总资产有9492844.38元,其中账上现金和理财还有3446551.25元,别人欠我们6046293.13元。我们的负债合计有6567021.49元,其中向银行借款100万,应付其他公司货款5567021.49元。总资产扣除负债剩余2925822.89元。剩余的2925822.89元,其中160万来自实收资本, 以前盈余公积6182.42,剩下的未分配利润1319640.47是去年的利润。----划重点(剩下的未分配利润1319640.47是去年经营留下的未分配利润。)这句话有没有说错?
自由执业人李某发现我国的职业教育存在很大的操作空间和发展空间,于是,准备以个人的名义投资创办一家教育咨询服务性企业。他的计划是:以自己会计教育和咨询专业特长,同时招聘几个大学毕业生做市场,在从事财会人员后续教育的同时,为部分企业提供理财涉税指导和咨询服务。经过测算,在不考虑自己费用的情况下,在最初的两年里,年收入大约为200万元,计税利润为34.3万元,以后企业的盈利能力会进一步增强,第三年和第四年的计税利润为50万元,以后每年的计税利润为100万元。李某知道,我国目前的经济政策不断变化,但是,总的趋势是在不断完善的。而对未来企业收益影响最大的就是税收政策,而且在企业设立阶段的筹划十分重要。李某虽然对税收政策比较熟悉,但是以防外一,其还是向专业咨询机构进行了咨询。税收筹划咨询专家与李某进行了深度沟通以后,结合目前的所得税(包括企业所得税和个人所得税)规定,给他提出了两种方案:一个是个人独资企业,另一个是有限责任公司。在两个法律形式的经济实体之间,他应当做如何选择呢?请帮助李某写一份纳税筹划方案。(暂不考虑增值税等其他税负)
外账交接资料,我只打了凭证账本。(对方要求序时账簿,1-12月申报工资表)不想给序时账簿怎么说
老师:公司股东每月固定的股息怎么合理并合规的降低税负?可以用发工资或拿票报销吗?
老师,您好,请问一下,公司对外长期股权投资100万,只能收回30万,账务处理及涉税事项
老师,去年收入4000多万,暂估的材料成本有600多万,利润负的700多万,会有风险吗
您好老师,公司账上利润高,老板想要通过发年终奖,减少利润,可以操作吗?
郭老师,加油站开了一张预付的加油卡,没有税率,这个要怎么做,要换有税率的票吗
是这样的我们是总分机构企业贷款合同是以总公司签订的银行按照总公司单一数据认定为小型微利所以给开了免税的利息发票但是税务上我们是合并申报的整体不属于小微这个发票银行也不太愿意重开一年6万左右的利息业务肯定是真实的老板嫌麻烦也不愿意再深究了让就这么做账可以吗还是必须让银行重开?
老师,出口报关单有多个产品,成交方式是CIF,如何换算成FOB来开具出口发票?
请问,国企年头算薪酬制度是干嘛
我们接收了一家公司,工商那块全变更了,他们以前帐也要接过来吗?
但是为什么是显示本年度是2021年呢,不应该是2022年吗
你好; 结转下年的; 你这个是22年的; 应该在23年去 到时扣除
没明白,就是我实际发生的捐赠是在2022年,做账也是2022年,汇算清缴也是2022年,但是这个汇算清缴的表显示2021年本年度
你好; 不对哈 ; 那你就是年报的表格不对; 应该是22年的表格才对的
那我填写数据有没有问题啊
你好;但是年报里面的年度是有问题的; 你确定是在22年年报里面写的玛
是的呀,非常确定
那你就在本年里面去写; 对的 ; 只是你表格里面的年度 不对 ; 应该是你税务系统的原因
好的,谢谢老师
不客气的; 帮到你就好