是的,应交税费-应交增值税就这个科目就够了

个体户小规模纳税人,应交税费-应交增值税(小规模)返还分录怎么做?
请问,小规模纳税人,增值税分录是应交税费-应交增值税(小规模)就可以了吗
老师,请问一下不小规模纳税人开专票,分录是应交税费-应交增值税 到这就可以了是吗?还是也要写销项?
小规模增值税贷主营业务收入 应交税费小规模增值税,需要交税时,直接借应交税费小规模增值税 贷银行可以吗
小规模增值税会计分录。 是贷那个好? 应交税费-应交增值税-小规模增值税 应交税费-应交增值税-未交增值税
老师,暂估时, 借;成本。贷,应付-暂估 这部分是虚的。 现在做账,借,应付-暂估 贷,未分配利润。 这笔未分配利润分录应该什么时候做呢?
老师,养老企业小规模纳税人一个季度不开票免税销售额40万+1%普票10万,10万能享受小规模季度30万内免税吗?
进项税额不想抵扣怎么处理?
小规模纳税人是季度申报增值税,4月份需要计提当月增值税和附加税吗?
老师,请问我们建筑行业有设备维修是个人公司,对方个体户能开票,但是无法对公支付,只能付给个人,会有我们公司引起税务问题吗? 如果采取付给个人,需要一下什么资料留查呢?
对方公司当月给我手误开错了一张发票,且立马就红冲掉了,我这面需要做账吗
招聘平台给我们开招聘费发票可以开信息系统服务技术服务或网络招聘费吗
外贸企业出口退税申报,配单这块差不到任何发票是咋回事
请问,签合同是14支A型号,因A型号数量不足,经客户同意,实际发货是13支A型号+1支B型号,AB型号的售价是一致的,开票要按什么开具?(合同未做变更)
老师现在需要补缴25年印花税,是直接新采集税源申报还是在25年12月申报表上进行更改
软件上设置的是 应交税费-应交增值税(小规模) 这样也是可以的嘛
可以不需要小规模字样
之前的会计做的就是这样,应该也没有问题嘛
嗯嗯,没问题的,正确交了税就行
好的,开票出来的税额在缴纳的时候多了0.1,就多交了0.1,是计入营业外支出嘛
计入税金及附加就行