你好 这个是正常的,我们一般是精确到1元的,差额部分放到其他应付款里面,或者继续放在应付职工薪酬科目,下个月再结算的
老师,工资表扣除社保之后有小数点,如果发工资四舍五入的话,我的会计分录做不平怎么办呢
老师你好,我们的社保缴费基数调整了。我之前不知道,还是按照以前的基数进行社保和工资核算发放的。然后今天发现,我按照之前基数计算的应扣社保金额为5000(比如),实际扣款金额5500,现在我要怎么进行账务处理啊
我们这个单位是今年7月通过中介介绍买的,现在发现之前2019年11月-2020年3月,工资申报的有社保人数和社保实际的不符合,掉了一个人,应该怎么处理
工资4000,扣除社保402.36,实发工资就是4000-402.36=3597.64,个税申报的本期收入里,填入4000,对吗老师? 还有就是实际发放的工资里,都会存在小数点,这个怎么处理呢?
发工资扣掉社保之后有小数点,怎么办?我看别人都是发整数的,实务中一般都怎么处理的呢?
交通费是实报实销吧,交通补贴是固定发放金额,需要交个税吧
未开票收入怎么做分录,在汇算清缴怎么申报,之后红冲吗
还有我的存货库存还有40多万。为什么资产负债表的原材料项目是负数。是怎么情况啊
老师我的资产不等于负债加所有者权益,这种情况我怎么查账
老师!今年注销的企业,还用报24年的年审吗
老师,您好!如果在4月份购买了一次性手套,围裙等,花了1100元?可以在月份进行月末计提吗?入什么科目呢?
为什么对一般借款要计算资本化率?而不是对用多少就用金额乘以它的利率就好啦?
今天汇缴清算,暂估100万,发票来了60万,100万是瞎估估的,多暂估的40万,现在汇缴清算怎么填写?填写在什么位置,分录需要怎么写?
你好老师 小规模纳税人给员工交的意外险会计分录怎么写
专门借款22.1.1借入2000万,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500万。问:资本化的费用应付利息为什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!难道不是只对500算半年的利息?