你好 这个是正常的,我们一般是精确到1元的,差额部分放到其他应付款里面,或者继续放在应付职工薪酬科目,下个月再结算的
老师,工资表扣除社保之后有小数点,如果发工资四舍五入的话,我的会计分录做不平怎么办呢
老师你好,我们的社保缴费基数调整了。我之前不知道,还是按照以前的基数进行社保和工资核算发放的。然后今天发现,我按照之前基数计算的应扣社保金额为5000(比如),实际扣款金额5500,现在我要怎么进行账务处理啊
我们这个单位是今年7月通过中介介绍买的,现在发现之前2019年11月-2020年3月,工资申报的有社保人数和社保实际的不符合,掉了一个人,应该怎么处理
工资4000,扣除社保402.36,实发工资就是4000-402.36=3597.64,个税申报的本期收入里,填入4000,对吗老师? 还有就是实际发放的工资里,都会存在小数点,这个怎么处理呢?
发工资扣掉社保之后有小数点,怎么办?我看别人都是发整数的,实务中一般都怎么处理的呢?
老师你好!请问一下我今天才注册的话个体工商户,下周要开票,什么时候去申报呢?
我们是一般纳税人公司销售使用过的货车分录这样写对吗?
与另外一家公司相互有货款、发票、保证金、信息服务费等业务,可以用“其他应收款”核算吗?
我公司为销售沙石行业,一般纳税人,签的采购合同含运费114元一吨,签的销售合同不含运费106一吨,这样合理?
老师,有一个500万不算,为啥不算?
与另外一家公司有货款、互相开发票、保证金、信息服务费,可以只用“其他应收款”一个往来科目核算吗?
你好,老师!我们有个公司,小规模纳税人,前任会计每月都申报着个税,但是呢每月都没有实际支付。 眼前没有员工申诉,税务预警,怎么解释呢?
老师,节日快乐! 两道选择题的A选项为啥不对
老师,9月记8月的账,8月银行收到100多家公司的货款,记帐能不能这样记比如收8月货款12万,借银行存款12万,贷应收账款A公司1万,应收账款B公司3万应收账款其他公司8万,这样汇总做
老师,外贸公司的换汇成本在多少比较好