你好 这个是正常的,我们一般是精确到1元的,差额部分放到其他应付款里面,或者继续放在应付职工薪酬科目,下个月再结算的
老师,工资表扣除社保之后有小数点,如果发工资四舍五入的话,我的会计分录做不平怎么办呢
老师你好,我们的社保缴费基数调整了。我之前不知道,还是按照以前的基数进行社保和工资核算发放的。然后今天发现,我按照之前基数计算的应扣社保金额为5000(比如),实际扣款金额5500,现在我要怎么进行账务处理啊
我们这个单位是今年7月通过中介介绍买的,现在发现之前2019年11月-2020年3月,工资申报的有社保人数和社保实际的不符合,掉了一个人,应该怎么处理
工资4000,扣除社保402.36,实发工资就是4000-402.36=3597.64,个税申报的本期收入里,填入4000,对吗老师? 还有就是实际发放的工资里,都会存在小数点,这个怎么处理呢?
发工资扣掉社保之后有小数点,怎么办?我看别人都是发整数的,实务中一般都怎么处理的呢?
老师 我想问一下 一般纳税人的公司 如果再注册个分公司 分公司税务登记能注册成小规模纳税人吗
2020-2024年预提厂租100万,借:费用100 贷:其他应付款厂租100,这些预提费用没有开票付款,2025年需要补税,如何做账务处理?
;老师,去税务局问一个公司的电话,税务会给吗
关于个体户需要申报个人所得税吗?还是申报个人经营所得?
请问个人借给企业钱,没有利息合理吗?
老师,请问检测公司来了发票了劳务费,增值税是填入“货物及劳务”,还是“服务、不动产和无形资产”??
老师。股东实缴资本出资,二月份打了5笔,我是分批在信用公示系统填。还是可以以最后一个日期汇总填报????
你好老师,我们家是一家贸易公司,给别的公司开的租赁费,最后结转的时候走哪个分录,比如化工有限公司就是 借 生产成本 贷原材料 借 库存商品 贷 生产成本 借 主营业务成本 贷 库存商品 那贸易公司的车租给别的公司的租赁费到结转成本时怎么做分录,辛苦老师给详细解答下
你好老师,给合伙人分红怎么做分录
老师,个税不计提的话,我公司一直发不出来工资,但是这个月申报的个税是我代垫的 这个怎么做账务处理呢?