4000以下的:(开票金额-增值税-附加税费-800)*20% 4001-20000的:劳务报酬个税=(开票金额-增值税-附加税费)*(1-0.2)*20% 20001-50000的:劳务报酬个税=(开票金额-增值税-附加税费)*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:劳务报酬个税=(开票金额-增值税-附加税费)*(1-0.2)*40% -7000
老师,我是小规模纳税人,小企业制度,现在有一个问题,我们销售货款是1600万,购货成本票是1100万,给出去的佣金要200万,现在问题是佣金200万是要对方开发票给我们才能抵扣,还是我们代收代缴个人所得税也可以抵扣这200万,如果拿佣金的人开不了发票给我们,或者说不要我们代收代缴个人所得税,这样我们这200万还能抵扣吗?
老师,建筑公司,个人去税务局代开了3万的劳务发票给我们,我们是否要在开票当月代扣代缴个人所得税?3万劳务发票,不含税金额是29702.97,是否应该按这个金额计算个人所得税,怎么计算呢
老师好,请问找个人安装软件,发票金额3万,我方在代扣代缴个税时按含税金额3万申报劳务报酬,还是不含税金额29702.97申报劳务报酬?还有这3万是代扣完个税后的金额,需要合同标明是税后金额3万吗?我们把3万直接付给对方,明年汇算由我方退回这笔代扣的个税。
老师,我们公司需要支付给个人一笔劳务费8800(合同金额),对方去税务局代开发票8800,需要我们公司代缴个人所得税,请问是代扣多少的个人所得税呀
三月份,我个人给公司开了两张劳务费发票,合计36300元 那边的公司财务看了这个发票,说我需要代扣7000多的个人所得税[捂脸],老师看下这样算是对的吗 35919.05✖️0.8✖️30%=8620.572 118.59➕262.36=380.95 36300-380.95=35919.05 8620.572-2000=6620.572
居民个人来自境外所得应补缴的税款为什么是用来自该国的可抵免限额减去在该国已缴纳的税款,而不是用我国税法计算出来的应纳税额减去在该国已缴纳的税款?
老师,你好!想问一下,外账的库存表,本期出库总金额可以按照发票的不含税金额填写吗?还是要用期初总金额加上本期入库总金额除以期初数量加上入库数量,得出本期出库单价,然后用本期出库数量乘以单价,得出本期出库总金额?那个比较合理?
高新企业对人工费、材料费占比有没有要求?
增加的办税人员和管理人员有啥区别?
到一家新公司上班可以补缴社保吗?
老师,我们单位是4月份新参保单位。上个月由于我这边办理参保比较晚,只缴纳了4月份失业保险单位和个人部分。我今天又申报缴纳了4月份的养老,工伤,5月份养老,工伤,失业,医疗保险。我们公司是5月份发放4月份工资。请问我这边是要在工资表里只先代扣4月份个人承担部分的社保,还是说5月份的社保个人承担部分也在4月份工资里先扣了?我主要是不清楚,一般社保是当月缴纳当月的社保,而大多公司是当月发放上月工资。
已经失业一年了,可以办理失业保险金吗
老师,只有工伤保险是单位承担吗?请问个人承担的需要从工资里面扣除的社保,是有养老保险,失业保险,医疗保险(基本医疗保险、大病医疗保险)和生育保险吗?
年度汇算清缴的A105050表的工资薪金支出的中的税收金额应该取个税系统的2月至次年1月申报工资吗?还是不能这样用,求教应该怎么取数
你好,老师,我们之前是小规模,然后,4月中旬,会计提交了升为一般纳税人的申请,从3.1开始生效。我在4月申报的时候,申报了一个1.1到3.31的小规模增值税申报表,又申报了一个3.1到3.31一般纳税人的申报表。然后都申报完毕了。今天开始申报4月份增值税,怎么主页面没有,在进入查看纳税信息,除了个人所得税是月报,其他的全部都是季报,这个是咋回事啊
老师你这个减增值税对不
你去开票,就要减增值税的
应该直接就是开票金额✖️1-20✖️以对应税率➖对应加速扣除数。
是公司代扣哟,老师,根据劳动所得金额来计算哟,老师,你是不是记错了。
哪有还要减增值税和附加税费,增值税是有增值流转税费,算了,老师,你回答的我不参考。我没见过你说那种扣法。你这样回答就不专业。
开票金额是含税的哈,个人所得税是按应纳税所得额计算的