第一步 登陆开票软件,点【发票管理】—【信息表】选择【增值税专用发票信息表填开】 第二步 出现红字增值税专用发票信息选择,选择购买方申请—已抵扣,直接点击确定。 第三步 出现红字发票申请单填开界面,点击导入,选择样例导出

请问对方是一般纳税人的话 我方小规模 加点让对方开专票 现在对方开普票 是不是需要让对方把点钱退回
对方上个月给我们公司开了一张专票和一张普票,我公司都还没入账,现在对方要给我们退款,让我公司把专票和普票都给他退回去,我知道专票我要给他退回去他去开红字发票,普票也要给他退回去吗?是不是普票不用给他退啊?有相关的规定吗
小规模纳税人2022年收的专票现在要对方换成普票,对方冲红的话银行账户会被冻结?
小规模纳税人2022年收的专票现在要对方换成普票,对方冲红的话双方银行账户会被冻结?
小规模纳税人2022年收到专票现在要退回重开普票过来,对方要我填红字专用发票,我在哪里填
老师好 公司与物业公司签订了电梯销售安装合同,已收回大部分工程款都是由住房公积金代付的,但未开发票,现在项目所在地的街道让我们把发票开给业委会(说是建委让的),我们现在能开这个发票吗 我们这个发票应该开给谁
是exw出口方式,杂费我们不清楚,货代问报关杂费按照保管费100元申报,是否可以?
老师 请问建筑材料销售一般是指什么?
老师请问,物业公司收到停车费收入,未开票,怎么做会计分录
企业之间可以做无息贷款吗?
一个地址注册几家公司是不是也可以?
老师,投标项目报价部分需要PDF版本,比如前几页盖章了,后面的几百页不需要盖章,那可以把不盖章的部分直接弄成PDF版本可以吗?
2026年查到2025年有一张发票用重复了,怎么调账
工商年报怎么报呀,数据是根据那个财务报表来报
老师,有建筑行业的实操群吗
我是购买方
购买方开具红字信息表的具体步骤如下: 1、打开增值税发票开票软件 2、进入“发票管理”模块 3、点击“红字信息表” 4、选择“增值税专用发票红字信息表”进入红字增值税专用发票信息表信息选择界面,“开具红字增值税专用发票信息表信息选择”选择购买方申请第1项“已抵扣”;下方对应蓝字发票代码和发票号码无需填写(如果购买方未抵扣,对应蓝字增值税专用信息需填写),直接点击“下一步”,进入“红字增值税专用发票信息表”填开界面。
填完之后呢
需要打印出来给对方?
对的,需要打印出来给对方,或者发给对方电子版。
这个先保存再上传?
对的对的,先保存再上传。
购买方把红字信息表填了要用张空白发票打印?
红字发票信息表不是用空白发票打印,直接用A4纸打印就可以。
我先保存都没上传现在在哪里上传
咱们不用上传的是开票方需要上传。
我点上传了
红字发票是销售方开吧
我点上传有什么影响?
这个您可以撤销上传的,您可以直接把红字发票信息表给开票方,让他上传开红字发票。
点这个撤销?
对的哦这个地方的哦
撤销了是这样的,撤销了影响红字信息表?
您上传是属于不对的操作,您撤销了红字发票信息表,这个红字发票信息表就作废了。再直接开一张就可以了。
要重新开是吧
对的,对的,是的,这样的话不影响的。