你好,这两个科目都是你法人的吗?
老师,公司注销,其他应付款是老板垫付的,清算时其他应付款怎么处理?
老师公司现在要注销,其他应收款有900多万,其他应付款也有900多万,固定资产,库存商品要怎么处理呀?都是无法支付和无法收款的。
公司注销的时候,法人垫资的其他应付款余额怎么处理
用当年的收入垫付社保费个人部分,垫付时:借:其他应收款贷:财政拨款收入收回垫付的往来款时:借:银行存款贷:其他应收款请问垫付时和收回垫往来款时是否应该做预算会计分录?
公司注销时,收不回的其他应收款,怎么做会计处理呢?
@董孝彬老师 您好 截止到3.15的资产比截止到4.15的资产减少了120万 这个资产里面包含了银行账户剩余金额 那这120万里面包含提现出来花的钱还是所有提现出来的钱
老师,收到的负数进项发票在抵扣勾选的时候是没有的,那报税的时候是不是要单独做进项税额转出?
三月份没有记提甲的工资,然后五月份发了三月份的工资,这个怎么做分录
老师公司还在在建工程期间,但是供电设备就是变压器已经完工了已经投入使用了,是不是就应该转入固定资产了?账务处理是不是应该是这样直接借:固定资产贷:在建工程
好会借账号注销了,但是借的钱到账了怎么弄
请问老师,使用财务软件做账,是否都是会计来做?出纳是不碰财务软件的吗?
请问老师我这申报系统六税两费点不动恢的,怎么操选填是
我需要注册个小规模运输公司、开具1%运输费发票、但车子不能入公司、挂靠在山东公司、可以吗?
关于资产负债表重分类,在用友财务软件里,是选择重分类还是不重分类?
公司有多个项目a,b,c,d,e,f,项目间经常调拨模板,脚手架等旧材,时间久了,因为循环调拨,最后搞不清楚谁欠谁多少,只能以混合记账方式:如收到大于借出视同净收到综合物资,收到小于借出视同净借出综合物资,月末借出方分录,借其他应收款(公司其他项目)贷,原材料周转材料,收到材料方,借,原材料周转材料,贷其他应付款(公司其他项目),后续完工,调拨材料都不归还,问收到方和借出方如何确认成本
这两个科目可以对冲的。
其他应付款是法人的
其他应收款不是
其他应付款的,你可以把它结转到营业外收入,其他应收款的是你单位职工的吗?或者是你股东的吗。
其他应收款是公司借给个人的,算职工吧
你好,算职工的需要收回来。
不收回来的话,就按照工资给他申报个税。
公司亏损,法人垫付的款无法偿还,注销时不能转收入吧
你好,不需要支付的,转到营业外收入没有关系的。
转收入要交税吧,是一般纳税人
你好,需要交企业所得税。