你好,往来的不需要做预算会计。

单位职工垫付保险钱存入单位基本户。垫付保险钱,借应付职工薪酬贷银行存款申请财政拨款借银行存款贷财政拨款收入,返回职工垫付钱借其他应付款款贷银行存款,财务会计分录这么处理可以吗?预算会计又怎么处理
老师,股东代垫了一笔工程项目质保金,现在质保金退回来了,但是转给股东时股东并没有全额领取,请问留在公司账户部分怎么记账,股东垫付时:借其他应付款100000,贷银行100000,收回质保金时:借银行100000,贷其他应付款100000,退给股东时:借其他应付款90000,贷银行90000,剩下的10000怎么平?
请问单位垫付了员工单位部分公积金,( 垫付时 借:应付职工薪酬-应付住房公积金 其他应收款 贷:银行存款 借:事业支出 贷:资金结存) 现在收到财政拨款,如何做分录?
请问某某垫资帮单位交社保会计分录可以这样处理吗?借:管理费用社保单位部分其他应收款社保个人部分贷:其他应付款某某人公司有钱还给个人时,借:其他应付款某某人贷:银行存款
垫付职工社保时未记其他应收款,做了借:应付职工薪酬-社保费;贷:银行存款;现在收回来钱怎么做账啊
老师好,施工企业总工程款1028万,甲方已拨款920万,已开发票920万,欠工程款和发票108万,但是现在甲方急需资金周转,需要施工企业先退回15万以后资金剩余时再付款,双方已达成协议,施工企业可以借:应收帐款:15万,贷银行存款15万吗?谢谢老师
老师好,请问公司法人变更,原账务上原法人垫支的往来借款,如果消不了账,该如何处理
有没有竣工财务决算的课程
我们有大量个人付款业务 是给个人开票,还是做无票收入好呢
老师你好,之前的会计吧我们公司有租的厂房房租发票,直接计入了管理费用-办公费,这个我需要修改成管理费用-租赁费吗? 收到的发票是专票经营租赁-房租费,房子的用途就是办公用的
老师,你好,请问公司付的招投标服务费,应该计入什么会计科目?
老师您好,收到一笔公司的货款,但是对方让开收据的话,不按这个名称去开,让开另一家公司的,他们说这两家公司都是一起的,这样操作的话,合理吗?收据名称和收款账号名称就对不起来了
@朴老师,我想问下我们之前年度其实是研发领料,结果我放到了生产成本里面,现在想调整的话,费用化的话是会影响我的报表,影响损益,如果我将当时的资本化的话,如何返回去更正凭证,账务如何处理,资本化的情况。
付维修款,可以把款汇入个人账号吗
老师,所得税汇算清缴后,产生退税10万,我不申请退税,想以后年度抵扣,我现在怎么做账务处理