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用当年的收入垫付社保费个人部分,垫付时:借:其他应收款贷:财政拨款收入收回垫付的往来款时:借:银行存款贷:其他应收款请问垫付时和收回垫往来款时是否应该做预算会计分录?

2023-03-10 14:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-10 14:49

你好,往来的不需要做预算会计。

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你好,往来的不需要做预算会计。
2023-03-10
同学您好,单位职工垫付保险钱存入单位基本户,财务会计分录, 借:银行存款   贷:其他应付款 无预算会计分录 计提相应的单位保险业务时,财务会计分录, 借:单位管理费用(或业务活动费用)   贷:应付职工薪酬—保险 无预算会计分录, 单位支付该垫付的保险钱给相应的保险机构,财务会计分录, 借:应付职工薪酬   贷:银行存款 预算会计分录, 借:行政支出(或事业支出)   贷:资金结存—货币资金 无预算会计分录, 收到财政拨款时,财务会计分录: 借:银行存款   贷:财政拨款收入 预算会计分录: 借:资金结存—货币资金   贷:财政拨款预算收入
2022-02-09
您好,只是垫付公积金,收到财政拨款,按正常处理即可
2022-08-09
你好 借:银行存款 贷:应付职工薪酬
2023-01-03
同学你好 1借应收账款-价款%2B税款%2B代垫运费 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交销项 贷:银行存款 或者分开写 2借:应收账款-代垫运费 贷:银行存款 这两个分录都对吧——是对的 如果不涉及销售货物甲帮已代垫运费 3甲方:借:其他应收款-代垫运费 贷:银行存款 借库存现金 贷:其他应收款-代垫运费 4乙方: 借:其他应付款-代垫运费 贷:库存现金吗 这四个分录是该这么写吗?——是的; 老师讲课视频上3分录用的是其他应付款呢为什么——如果这前甲与乙有业务发生,而且最初是用其他应付款科目核算的,那么后面发生的业务也是用其他应付款的;
2020-08-30
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