你好,涉及到企业所得税和印花税
A公司将持有B公司15%股权全部转让给C个人,需要缴纳哪些税?分别如何计算?
老师,公司注册资本500万,A持70%(350万),B持股15%(75万),C持股15%(75万)。现A转让股权给B,转让后,B持股85%(425万),C仍然持股15%(75万)。未做过实缴,请问转让股权的个税如何核算?
老师,你好,A公司持有B公司100%股权,现将持有股权全部转给C公司,假定A公司无偿转让,涉及会计分录是。会涉及哪些税费。
A公司支付1000万元给B,持有B公司100%股权,现A公司将B公司的股权以0元全部转让给C,现在A公司需要怎么做账,什么税务处理
A公司将其持有C公司90%股权0元转让给B公司,A并未实缴注册资本,C公司有未分配利润,A是否需要缴纳企业所得税?
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
印花税是双方都要按照转让金额的万分之五缴纳?企业所得税是怎么交呢
股权转让所得为企业“转让股权投资的收入减除股权投资成本后的余额” 或者“股权转让价减除股权成本价后的差额”×企业所得税税率 印花税双方都缴纳