对,自己要来计算增值税的。

老师。小规模企业增值税记账 开发票时。借:应收账款 贷:应交税费-应交增值税。贷:主营业务收入 交增值税时: 借:应交税费-应交增值税。贷:银行 这样对不
你好 老师 确认收入 借银行存款 贷主营业收入 应交税费 应交增值税 对公收 没有开票 小规模 自己核算增值税嘛
小规模纳税人 收入 借:应收账款 贷:主营业收入 应交税费——未交增值税 对嘛
小规模纳税人季度未超过30万的普票,可以这样确认收入吗:借银行存款 贷主营业务收入 贷应交税费-应交增值税-减免税款
您好,小规模减免增值税,借:银行存款,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税。然后在做,借:应交税费,贷:营业外收入。是这样吗?
老师,工程施工-合同成本-人工费和材料费,年末如何给它结转到主营业务成本那边啊?那个会计分录要怎么做?
专项支出处理 :若涉及研发或技术改造拨款,需先计入“专项应付款”,使用时冲减,项目完成结转资产。具体分录怎么写?
你好,老师。A老板有两个个体户。一家是查账征收,25年个体经营所得申报是亏损。另一家是定期定额,每季度核定是9万,税率0.5%。第四季度超了定额,经营所得为98342.41元,已缴纳个人经营所得税245.81元。目前已在自然人所得税扣缴端申报了查账征收个体户的年度汇算清缴。问题如下:1.在自然人电子税务局网页端申报c表时,未能自动带出定期定额额的个体户名称。2.请问需要手动添加吗?如需添加,定期定额的个体户的应纳税所得额怎么填?3.查账征收个体户c表带出来的数据为0是否正常,需要修改吗?
特定人员的工伤险漏了1、2月的没有申报到,电子税务局显示不能补申报,只能申报3月份的,有影响吗?或者有没有什么补救的方法吗?
老师我想问问呢,个人所得税每年必须要申报吗?
即时付款是网银审核还是制单
你好,@董孝彬老师 请问一下,我们公司是生产沥青混凝土的 然后有采购一大批大石头回来,然后租破碎机回来破碎大石头 那这个破碎机机械费是计入原材料成本 还是计入制造费用机械使用费
老师,老板总是在公司里面,反正转钱出去,我就问那个财务为什么不把老板的工资做高一点,或者是有些员工他们因为都是业务员嘛,他们其实是。每个月工资加奖金是不低的,应该有个万把块钱左右。我问为什么不直接就是发万把块钱,他们都是发的3000多,然后就是绩效就是从老板的私卡打的。他那个财务回复我是说老板怕那个叫什么离职赔偿,我就想问一下。如果就是绩效是7000,基本工资基本工资是3000多,那他的离职赔偿也是按1万这个基数,还是按3000那个基数来赔偿呢?
招待费汇算,具体规劝规则
购销合同电子版买卖双方双章一黑一红,这样的电子版可以正常贷款使用么,还是需要打印出来
是不是按1个点来算
对,现在是按照一个点的算
好的 利息收入 借银行存款 贷利息 利息是要记负数还是怎样
对滴,借方负数就行了。
借银行存款 正数 借利息 负数 是这样么 那如果是银行手续费 就直接 借财务费用手续费 贷银行存款 是不是
这也没错,就是您说的这样的。
购买设备款 不开票 借生产成本 设备 贷银行存款 是这样写嘛
对的,但是没有发票不能税前扣除
税前扣除指的是不是增值税不能抵扣 但可以做成本 企业所得税可以减免
不是,没有发票不能抵扣企业所得税
销售收入➖成本支出=利润*0.25=所得税 那没有发票 是不能抵扣成本吗
对,没错,就是您说的这个意思。
那刚刚上面写的分录代表什么意思 我公司需要抵扣增值税发票的时候才会开票过来 平时开票对方都要收费
这种鞋的话也是可以,就是没有发票,不能谁先扣除。
还是不太理解 ? 是不是这笔费用不能算成本里面去减掉
对,因为这笔业务没有发票的
实际上有这笔成本的费用 但没票 也就相当于没有成本一样 是不是可以这样理解
对,没错,就是你这么理解的。