你好,对的,是的,是一般纳税人减一计税的吗?

建筑装修公司A和甲方B签订了包工包料大约300平米左右的工装的装修合同。装修金额为100万左右。A承接了该项目后就立马转手将该项目包给了包工头C(相当于C挂靠了A)。期间A通过自己的公户付款购买了14万的材料用于该项目,又通过公户付款支付了该项目4万的人工。现在A想让C开发票给自己,想让C提供的发票在税务层面合规的话,请问: 1,对C有资质的要求吗?2,明面上留档的承包合同规范操作是按什么合同签订好呢?(承包经营?还是分包合同?) 3,合同中的合同金额大约可以为多少呢?(这个金额确定是怎么算出来的?请老师写一下大致的算法) 4,C通过什么方式开到发票给到A呢?(去税局代开可以吗?) (因为是小白,自己把握不准,问的有点啰嗦,希望老师就每一个问题都做个回复。谢谢了!)
你好老师,深圳a劳务公司承接深圳b建筑公司工地的活儿,但是这个工地是在山东济南,是不是a公司需要向济南预缴税款?按多少个点?纳税金额的计算基数和依据是什么?
老师你好,公司是在东莞按季度纳税的小规模纳税人,2023年1-3月份广西提供了建筑服务,服务工程总金额30多万,发票开的一个点的专票,今天在电子税务系统报税时已经申报了增值税,税费已经全部扣了,现在广西那边的客户说税费扣的不对,应该在广西预缴,不应该在东莞全部扣掉,但时我这边当时也没办外经证,现在要怎么处理比较好(客户一直揪着说没预缴税款,但是我也没少交税,在东莞这边今天已经全部交了)
各位税局领导,您们好,我司是会务服务企业(可以理解为客户开会,我们负责搭建场地布置等),承接的会议在深圳市内各个地方(有时也会去周边城市),员工每天都需要外出搭建,活动结束还需要过去撤回设备,员工就餐时间不定,我们公司规定给员工15元一餐一个人的标准给员工补餐费(只有出去搭建撤场才有,不出去没有),想请问这是否符合误餐补助范畴,计入差旅费,不需要发票税前扣除。附件为员工报销单明细,-会载明日期,地点报销多少钱 图片是税局回复,请老师帮忙看看是不是说我们这样的可以不要发票根据原始凭证入账呢
老师们,我接了一家一般纳税人企业,2012年成立,与本地最大的供货商有应收和应付账款往来,尤其是前期会计专业水平有限,有192万多现金收款下了针对这里公司的应收账款,这家供货商企业在2012年,2013年,2014年,2016年,2017年账面有几笔承兑金额,要求我们双方财务核对,供应商财务把他们的明细账发给我,我按我公司的账套导出,按照凭证号,翻凭证做了一个手工表格账,最终核对出,我公司账面有少记2012-2017年供应商账面有下账的承兑金额,但我公司的账面未找到,我公司账面的金额统计调整未找到的承兑金额与对方财务给的数据一致了,且与他们财务去翻凭证扫描拍照,可我老板不认可,请问我该怎么办?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
我也不知道,说是得预缴税,这是因为跨区域吗?预缴依据是什么?这是个劳务公司
如果是一般纳税人,简易计税的,你开发票的加税合计减分包款)/1.03*3%这个是算出来的增值税 缴纳的增值税乘以12%,小型微利企业可以减半,这个是附加税 企业所得税不含税的销售额乘以0.2%。 个人所得税看项目所在地税务局的要求,有些是全员申报,有些是按照合同金额缴纳
我们就帮着深圳缴纳,因为我们其实面上不参与,缴纳也是登录深圳的国税吗?还是在济南的国税?
在深圳的电子税务局里面看外经证,然后在电子税务局里面申报这个税款就可以的,不用去济南。
全程都可以网上申报的。
那就是深圳这个劳务公司就可以了是吧?需要她们登录自己的国税局看就是了
是的,是的,是这么做的。
您说的价税合计是不是就是收的钱?分包款是不是付出去的成本?收入减成本再剥出来不含税金额x3%吗
你好,你是提前收到了钱还是开了发票?
我不知道呢,只是不明白还能扣除成本缴税吗?就像小规模不是收入直接总额乘以3%吗?还能扣除吗?又不是一般纳税人可以抵扣
扣除成本的,你没有支付出去,发生了成本也可以做,如果对方是异地工程的话,这个成本对方需要预缴的税款你们才可以抵扣。
建筑的可以抵扣,可以差额交税。
您认为我们是哪一方?现在您就当我是a方,是不我得预缴税款?b方给我钱了,我根据钱数缴纳吗?还是
你不是说这个成本需要支付出去吗?我的意思是没有支付也可以抵扣。