你好,你是少做了计提吗?还是怎么了?
请问汇算清缴时工资薪金支出是填全年应付职工薪酬工资的计提金额吗?就贷方本年累计金额?
汇算清缴时,报表中应付职工薪酬本年累计借方金额是85900,贷方金额是97100,这个汇算工资薪资需要怎么填写
老师,请问汇算清缴里面的工资薪金支出账载金额是填写应付职工薪酬账户贷方余额还是贷方发生额?汇算清缴中工资薪金支出实际发生额是填写应付职工薪酬借方发生额吗?就是截图里面对应要填什么数字
所得税的汇算清缴的工资薪金表: 第一行的账载金额填写本年度应付职工薪酬的贷方本年累计金额吗?实际发生额是应付职工薪酬的借方本年累计金额吗?税收金额是按照实际发生额填写吗?
老师,企业所得税汇算清缴申报表填写工资薪金金额,是看科目余额表。应付职工薪酬-工资薪金科目贷方本年累计金额,是吗?
老师,是不是会计比出纳工资高,出纳比文员工资高,出纳比文员难,还是做会计好
家具行业内账外账和报税
去年12月暂估水电费,汇算清缴前未来票怎样处理;如果我现在冲了暂估,还调整吗,请老师讲详细点
老师累计折旧余额越来越多,怎么消?谢谢。
老师价税分离的普通发票怎么写分录
老师,去年12月做的暂估费用,还没开来票,我在今年5.30前冲了暂估,是不是汇算清缴可以不用调增
出差16报销餐费1800发票开一张可以吗,
高铁票在电子税务局没有勾选确认,直接在其他项里填了数据,怎么办
以前年度采购的商品未入账,可以现在入库吗
老师您好,年终也就是做12月份账的时候,如何把本年利润结转到未分配利润呢?分录怎么写?是先结转本年利润再做损益结转吗?
贷方多数的是计提12月份工资,1月份发放的
所以报表中借贷方不一致
你好,是上一年计提的,是2021年计提的,一月份支付的吗?如果是的话,这个不考虑 只看所属期一到12月份的。
现在是申报2022年会算,2022年12月份报表多的金额是计提2022年12月份工资,这工资等到2023年1月发放
这样汇算时应付职薪酬需要怎么填
你好,会算青椒之前发下去填写一样的金额,如果你计提和支付是一样的账载金额,实际金额,税收金额填写一样的就可以了。
资产负债表应付账款期末余额有数11200(就是本年累计借方与贷方的差额),汇算填写97100就可以是吧
账载金额、实际金额、税收金额填写85900。
只是在12月份计提12月份工资发放在1月,实际发放了11个月的工资85900,这样汇算清缴就填发放这11个月份工资85900是吧
你好,不可能你当月计提当月的应该是12个月的 12月份儿的工资在12月份计提,在一月份支付,这个实际金额,税收金额和账载金额都包含着这个一月份发下去的。
那就是实际金额、税收金额及账载金额应该 填计提的工资97100
是这个意思吧
对的,是的,是这么做的。