你好,同学,在劳务报酬里面申报,75000*(1-20%)*20%=12000 应预扣预缴12000元个税

老师您好 我公司让个人代开了一张劳务发票6万 现场未交税 如果我公司未进行代扣代缴的 也不使用这张发票的话 这个人在汇算清缴的时候要缴税吗
自然人给公司代开了一张服务费的发票,发票上写了支付方代扣代缴,,我们下个月在个税系统上代缴的时候怎么操作
你好 老师 个人给我公司代开了张发票 七万五 让我们代扣代缴个税 要怎么申报缴纳? 税率是多少 是用超率累进税率么?
你好老师 个人给我公司代开了张咨询服务的发票 75000 让我公司代扣代缴个税 这个在哪申报 税率是怎么样的 到时候退税是怎么计算的
你好。老师,我想问一下,供应商是个人给我司开的个人代开的发票。税务局让我司给他们申报个人所得税是什么原因?应该是公司代扣代缴吗?
老师你好!公司从代理记账公司拿回来账,但是账上的数字是不对的,现在要重新建账了。我是先延用他的数据建账后再通过分录调整,还是直接采用正确的数据建账?税务局住期的财务报表要重新申报吗?
老师:员工每个月出差的餐补没有发票,餐补金额每个月不一致,可以补工资里面吗?
,材料如下: (一)备案单证: 1.货物生产工艺流程 2.购销合同类 3.运输单据类4.报关委托单据类 (二)涉外收汇单证(2025 年度全部出口业务逐笔对应):1.银行收汇水单、结汇凭证、跨境收款回单; (三)配套自查书面材料: 《2025 年度出口退税自查报告》,列明:单证保管情况、收汇完成情况、存在问题、整改措施、整改完成时限。 老师,这些资料如何获取呢,特别是第二的,各项数据在哪里获取,完全不懂
快递代理公司,进仓费在出港收还是进港的时候收?谢谢你了@朴老师
老师,正规的返利抵货款是怎么入账的
老师,其他应付款31万计入营业外收入,利润分配未分配利润-30万,这1万要缴税所得税, 所得税弥补以前年度亏损35万,那弥补后是不用缴纳, 上面是利润分配未分配有1万需要缴,这需要写分录吗?怎么写?
公司扩厂一楼,内账单独拉出来,用承兑付了设备定金6万,折旧1000,为什么资产负债表不能平,一边万,一边1000
公司注册资本100万,实际缴纳60万,想减资到20万可以吗?那账应该怎么做
老师,公司名下的土地现在被法院拍卖了,成交了。那公司要交税吗?交哪些税?拍卖的款是打去公司账户?
老师,舍业企业所得税可结转以后年度弥补的亏损额合计35万多,资产负债表的未分配利润30万多,这是怎么回事了
我填完数字 是40%预扣率啊
是按不含税金额填写 按预扣率40%缴纳税款 等汇算时候 按全部金额*80%-60000*10%-2520这个算下来的数退回么 退回到我公司么
对的,同学,是按照40%扣除的
这个速算扣除数7000又是什么意思
预缴就是这样规定的,要减去这个速算扣除数
麻烦老师给我算一下 我应该预扣多少税款 到时候退回来是应该退回来多少 过程给我写一下 谢谢老师
75000*(1-20%)*40%-7000 ,公式 就是上面算的
这个是预交的 退回呢
这个劳务报酬 不退的,同学
不是等汇算时候 按全部金额75000*80%-60000*10%-2520这个算下来的数退回么 退回到我公司么
同学,你那个算的不准确的
为什么呢
同学,这个劳务报酬 就按照我上面的公式 计算多少就交多少,汇缴以实际计算为准
如果在没有别的收入 就是按我那个公式汇算退税么
同学,这个不退税的,
我不明白为什么不退
老师能发我一份最新的个税 那个表格么 预扣 和计算退税的
在进行年度汇缴清算的时候,劳动报酬的80%计入年度综合所得。这里需要和预缴的时候进行区别。年度汇缴清算时适用的税率是七级超额累计税率。