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我们购买一家公司的房产,评估报告上固定资产价值是1000万,附属物价值30万,低值易耗品价值50万。我们实际支付对方950万,对方给我们开发票开的不动产,请问我们应该怎么入账

2023-03-21 15:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-21 15:13

同学你好 这个计入固定资产就可以了

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快账用户4308 追问 2023-03-21 15:14

按什么金额计入固定资产

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齐红老师 解答 2023-03-21 15:19

这个按照发票金额

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快账用户4308 追问 2023-03-21 15:23

那多余的价值不做处理吗?

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齐红老师 解答 2023-03-21 15:26

同学你好 这个不用做的

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同学你好 这个计入固定资产就可以了
2023-03-21
同学你好 那有发票吗
2021-06-21
您好!应该按18万,你们应该开发票2万给对方。
2021-03-04
您您好,这个是按照税局开票的金额的,实收资本也是
2023-06-10
这种情况下,你们可以开具增值税普通发票,发票内容可开具 “装修补偿款及低值易耗品转让款” 等类似表述。 由于装修款已经进行了一年的摊销,剩余部分转让给对方,以及低值易耗品一并转让,不属于销售货物或提供应税劳务的传统范畴,开具增值税普通发票较为合适。同时,应在发票备注栏中适当说明转让的具体情况,以便双方财务处理和税务核查时有更清晰的依据。
2024-09-25
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