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老师你好!我是一家建筑公司,甲方以房抵工程款879万,我方将房以850万卖出,损失29万,收到购房人首付750万。账务如何处理?

2023-03-21 16:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-21 17:02

你好!借库存商品879 贷应收账款879 借应收账款850 贷其他业务收入 应交税费 借,银行存款 750 贷应收账款750 借其他业务成本879 贷库存商品

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2023-03-21
你好,做营业外支出。
2023-09-18
应收账款核销进行账务处理,先将该笔应收账款全额计提坏账,再进行核销,差额计入营业外支出
2022-11-16
你好; 你现在是做 乙方的分录吗? 甲乙之间发生的什么业务的 ; 5套房子 意思是 出售了2套出去吗 
2023-06-15
本次购买土地和拆迁安置补偿费11300万元,前期工程费106万元,其中含增值税6万元,基础设施费327万元,其中含增值税27万元。因此,总共应交税款33万元,即:土地出让金103万元的增值税9万元,拆迁安置补偿费127万元的增值税11万元,前期工程费6万元的增值税5.4万元,基础设施费27万元的增值税2.4万元。
2023-05-14
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