可以红冲后重开的

去年公司开给个人的增值税普通发票,今年发现开错了!客户想让重开!应该怎么操作
21年7月份给客户开的普票是吧客户忘了入账了,今年告诉我没有入账,重开,我们怎么操作?能红冲重新开吗?
我们有两个公司,去年开普票错了开成另一个公司了,去年的普票今年还能作废重开吗或者红冲重开
你好,请问去年的发票开错了,对方要求的专票,我们开成普票了,今年红冲重新按新税率开就行是吧。用不用把去年的发票要求退回
请问出口货物的税务发票开错公司名称了,就是普票0税率那个,要作废重开吗?去年的票。还是首单
老师,汽油开专票,可以进项抵扣吗
我公司是商业管理公司,为商场经营商户提供管理服务。为促进销售,我公司发放消费券,消费者领取消费劵以后在商场消费,经营商户收到消费券后跟我公司结算。那么我公司支付给商户的消费劵结算款该怎么进行账务处理呢
老师,我公司要做资产减值入账,需要哪些资料,才能税前扣除?或者说是做为会计记账的佐证。
老师 合作社理事长和成员可以做工资表发工资吗,年底利润分红和发工资不影响对吗
老师,请问劳务公司申报劳务报酬,产生的个税工人自己怎么缴纳呢?
老师 公司小规模纳税人企业 现在电商税同步后台销售额319169.43元,其中 第三季度开具红冲专票47000元,开具普通发票6.4万(是线上客户要求开具) 如何更正增值税申报表怎么填写金额数据,是否要缴纳超过30万增值税? 麻烦老师帮忙标注填写金额及对应栏数!谢谢! 刚问郭老师,填写第3栏,税务提示未超过免税标准申报,我是要扣减填写到10栏吗?老师怎么填写?
老师 公司小规模纳税人企业 现在电商税同步后台销售额319169.43元,其中 第三季度开具红冲专票47000元,开具普通发票6.4万(是线上客户要求开具) 如何更正增值税申报表怎么填写金额数据,是否要缴纳超过30万增值税? 麻烦老师帮忙标注填写金额及对应栏数!谢谢! 刚问郭老师,填写第3栏,税务提示未超过免税标准申报,我是要扣减填写到10栏吗?老师怎么填写?
老师,出口企业得港杂费无论哪种成交方式在境内产生的费用都是要带税率的发票对吧?跟成交方式没关系对吧?
老师你好,建筑公司,买的百叶窗,我记的材料其实是直接卖了,那后来进的百叶窗我还记材料吗,能记库存商品吗
老师,请问我们公司是销售猪肉的,增值税可以免税,但下游一定要我们开专票,请问是按9个点开吗?按9个点只开这一家客户,会影响我卖给其他客户的免税身份吗?
这个金额比较大有七十多万,作废重开税局有什么不好的吗?
没什么不好的,正常的开票行为