可以的,可以修改的。

请问老师,有一笔出口业务,我们已经开具了销售发票,确认了收入,但是后期因为产品有点质量问题,客户让我们给予销售折让,这种情况我们应该开具红字增值税专用发票冲减已经确认的收入是吗?但是开具发票必须有数量,实际是数量没动,只是销售收入冲减了,那怎么开票?我还要申报免抵退税的,申报免抵退时是蓝字申报,红字冲减,比如蓝字数量是5000片,红字冲减1000片,但实际这1000片给予了销售折让,也就是实际我们还是销售了5000片,但红字一冲减是数量也减少了,这样会不会影响出口申报?
1、老师,客户把6月开具的专票原件退回来了,地址开错了,如果对方认证抵扣了,那这信息表是客户来填写,我司才能开具冲红发票,对吗? 2、当月专票开具已抵扣的发票是不可以作废的对吗?
电子发票服务平台,怎么开具自己选择数量的红字发票,比如一张发票开具了50包纸巾,后面退了2包,这两包就要开红字发票,但是我选择开红字信息表时候,不能选择数量只能开-50,这个金额是锁死的,不能自己选择
开具红字专用发票,原因是销售退回了部分货物,在开具时候,数量不能选择吗?比如我退了2件,数量那里不能填-2吗
我是一般纳税人,我从一般纳税人那里买货,收到了专票。现在需要退货,对方给我开红字负数发票,但是我想问:1、如果我买货时那份专票还没有抵扣,此时对方开了红字负数发票给我,那我两份专票,是不是都要在勾选系统进行勾选? 2、如果我买货那份专票已经抵扣了,此时我收到红字负数发票,我在勾选系统要不要勾选呢? 两个问题,请分开回复,谢谢
我们公司现在外面代理记账,是不是就不能再用咱们这个软件建账套做账了?
老师,企业是先做内账还是外账
老师,公司食堂每天买菜,可以全部做零星支出吗?这种每天开的收据,可以税前扣除吗?
请问老师居间费合同能否合并工资申报并发放可以吗
你好老师,老板需要知道利润,公司的有半成品这些,要加入到里面去吗?具体怎么计算,制造业的利润要怎么算!谢谢!
朴老师,固定资产入账的金额有没有门槛要求?比如一台2千多的空调可以作为固定资产来入帐吗?
请问居间费个人去代开是几个奌,用不用代扣劳务费
农产品收购的发票,税务局认为业务是虚假的,要做进项税额转出,同时成本也不让用,分录怎么写
成本减少的分录怎么写
老师,进项税额转出的分录怎么写
但是老师,我点的时候,这个地方是不能填写的,改不了,是不是我哪里操作错了
你看下你这个是不是已经开出来了。
你这个增加删除都修改不了。
在哪里看
红字发票开具界面,你看下有点击【开具发票】的吧
没有开,我查了,这家没有开过红字发票
不是的,我的意思是红字发票开具的页面,你看一下能开吗?或者是在你上面的页面有一个提交,你看一下是灰色的按钮还是蓝色的。
是蓝色的,只能全额冲红,不能部分冲红
是不是因为对方没有确认用途
开票有误 或者在受票方未进行发票用途确认时,由销售方发起红字发票开具流程,必须进行全额红冲
你看一下你符合这个要求吧,符合的话你全部红冲吧。
那就是受票放没有在增值税发票服务平台上确认这张发票的用途,所以我不能部分冲红对不对
对的,是的,是这么做的。
对方确认后,我们提交了红冲流程,对方是不是也要确认,对方不是全电发票试点企业,怎么去确认
对的是的,那对方没有开通的没有确认就不用确认了,你开完了去开红字发票就行。
谢谢老师,那我让对方去确认一下用途就好了,这样我就能开部分冲红发票了
他能确认吗? 你可以问一下对方的。
对方不是在增值税发票平台上确认用途吗?
你可以让他试一下的。