同学,那些有个过渡科目应付职工薪酬
1,按工资的14%,12%,2%,2.5%计提职工福利费,社保,工会经费,职工教育经费。这些职工福利费,......都计入什么科目??这个题不会
内账月底需要计提费用吗?工资,税金什么的?还是只需要记现金,银行日记账,还有一些报销费用?
老师,请问每月交的税费为什么要计提,不计提直接做交费的那个分录可以吗?做账时那些需要计提的税和工资等,是做计提好呢还是不计提?计提有什么作用?谢谢
为什么工资 税费还有工会经费都需要计提? 为什么报销的办公费招待费这些都不用计提?
请问老师,每个公司都需要计提工会经费、职工教育经费、职工福利费吗?计提得时候需要什么原始凭证?职工福利费包括哪些项目?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
做会计需要给公司制定财务规章制度吗?
去年漏做了一笔收入,在做汇算年报提交系统提示收入比对异常,核实后发现24年漏做了一笔收入,这种情况应该怎么处理?
我购买了399的课程,怎样入群学习?
度纳税由报主表(2024年版) 您当期申报数据与上年营业收入申报数据差异变化在50%以上,本年营业收 入[3533876.15]、上年营业收入[0],请您核实申报数据是否正确。 您单位本所属期申报增值税收入7202376.15元,如与本项金额存在差异,请 项目 确认申报数据是否准确。 金额 收入3,533,876.15我的增值税申报表收入就是这个数,为什么显示这个 成本:3,251,166.06
小锁老师,没用系统前的找不到了
对方4月份给我开了一张1000(含税)元的发票,我5月份才做4月份的账,4月份还没结账,对方今天把发票冲红了,并开具了负数发票-1000给我们公司,负数发票是5月份才开具过来的,现在我不懂怎么处理。就是说正数1000元发票是4月份的,负数发票是-1000是5月份开具过来的,如何做账务处理
#提问#请问一下老师贵州今年报名必须提供工作证明吗?
为什么报销的办公费招待费这些都不用计提?
因为没有过渡科目,直接管理费用 下面就有办公费和业务招待费二级明细