你好 可以的,你放到3月份的

老师:请问2021年 7-12月份的工资没有申报没有计提,因为没有业务所以没有操作。今年有业务开票了,可以把去年的计入成本抵企业所得税吗?
去年的工资可以做到今年3月份吗?因为去年没有开票,所以发放工资了但没有做账报税,今年有收入了,就把去年发放的工资做到3月份,这样可以吗?
老师,在吗?想问一下,固定资产折旧,因为自己原因,工具器具按3-4年计提,有的已计提完了,象这种已计提折旧可不可以不用管呀.以后购了按5年计提呢
老师,我想把今年一年的工资计提到3月可以吗?因为一月有收入,以后预计不会有收入了。我又不想退税。所以把工资先计提了
我2月份把去年12月份的工资发完的,也在3月初申报完个税,今天我要做汇算清缴的,工资那个调整明细表里税收金额我填与计提工资数一致可以吗?因为到现在的话22年计提的工资都发放完了的
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
老师,如果工资合计10,那分录就是,借管理费用工资10,贷应付职工薪酬10。以后每月实际支付时,借应付职工薪酬1,贷银行存款1,对吧?
对吗,老师?
可以的,你这样操作是可以的