你好一般是 是预付的意思

老师,应付账款贷方为负数,表示已经付了款,发票未到是吗?
老师,应付帐款贷方负数是因为没有收到成本发票吗?
6月企业收到货物后,没有收到发票,6月就做暂估 借方库存商品贷方应付账款-暂估,7月收到发票,7月做冲红的账(借方和贷方都是负数),然后调整销售成本,借方生产成本-主营业务成本,贷方库存商品,6月的暂估估高了,那么调整的成本就是负数,这样是正确的吗
老师,我们5月的资产负债表资产总额是负数,因为这个月预付账款这个科目,我们收到了很多成本发票,还没付款,因为是产值挂帐的一部分,这样是负数有问题吗
老师,为什么会出现科目重分类,我应收账款贷方余额为什么跑到预收账款的借方,可以不变吗?是不是不变的话应收账款就出现负数了,应收账款负数是不是因为我们公司没有开票
老师,请问一下到手公司8000,有个税90公司承担了,我是看到8000流水。按照发放工资申报的。申报了8000工资,90个税没有放营业外支出。放管理费用 其他 汇算清缴再纳税调增,这样操作可以的嘛
老师,小微企业和一般纳税人有什么区别
老师,想请问一下我们上海交给工会的钱是怎么计算的,是按照应付职工薪酬里面的工资来计提的吗
罗马生菜税收编码是什么
老师,股权转让进行中。S局说21年资产负债表的期末余额与22年期初不一致。执行 小企业会计制度,我现在只修改资产负债表和利润表,忽略现金流量表,会有什么税务风险吗?
土地使用权应计入什么科目呢?
企业间借款,借款利息收入这部分,借款方要交哪些税,税率大概为多少点?公司借款利息如何开票?
公司每周会买水果供奉用,做福利费还是办公费?
老师,更正了7月份的申报表,7月份有留底税额,税款在8月份扣缴,实际税款扣在这个月,这个分录应该怎么写?
家权老师,实际没有发工资。老板一直不注销营业执照,每月又必须要申报,所以就保留两个申报了