收到发票附在支付款的凭证后边
你好老师!房租费未支付未收到发票,现在每月计提分录借:管理费用-租赁费贷其他应付款,发票来了并付款的分录借:其他应付款、预付账款-待摊房租费(剩余部分)贷:银行存款,之后计提分录借:管理费用-租赁费贷:预付账款-待摊房租费,这样对不对
2021.2月份做了一个分录借:银行存款 贷:应收帐款是错误的贷方应该是应付账款,现在12月我怎么做分录给他纠正过来,借:银行存款 贷:应收帐款(冲红)让后再做借:银行存款 贷:应付账款?
收到什么费用发票是借:管理费用,贷:应付账款?银行付款后借:应付账款,贷:银行存款吗?如果付款了,没有收到票据,是不是借:-应付账款,贷:银行存款?(这个借方-应付账款就代表预付账款吧)
我的原分录是这样的: 收到发票时: 借:其他应付款 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借:主营业务成本 贷:其他应付款 支付时: 借:应付账款 贷:银行存款 但是我去年收到发票时做成了: 借:主营业务成本 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底计提: 借:主营业务成本 贷:应付账款 付款时: 借:应付账款 贷:银行存款 是不是成本多进了?这是上年的,我现在怎么调整?
老师先支付房租,借预付账款。 贷银行存款,然后收到发票借主营业务成本。 贷预付账款,。 要是先收到发票那就是借主营业务成本。 贷应付账款。 支付房款就是借应付帐款,。 贷银行存款对吗
老师你好,请问我公司网银已收款,公司账户未收款,这笔款项怎么做账务处理?
老师 请问公司股东前期实缴了190万 然后这个月有一笔银行是撤资款 我入账的时候能给直接冲实收资本吗
收到一张个人A代开的原材料进项普通发票,发票金额14337.87元。其中10000元为货款,4337.87是为A代扣代缴的税费(其中2685.50元为代扣代缴的增值税,67.14为代扣代缴的城建税,26.85元为代扣代缴的地方教育费附加,40.26为代扣代缴的教育费附加,1518.10为代扣代缴的个人所得税。),因此我司只需支付10000元即可。请问怎么做账
老师你好,我想问一下我要购买原料,现在有两个选择,小规模公司三个点专票是1000元,一般纳税人专票13点是1500元。怎么选?你看我的下面的思路对不?
老师,请问我是运输企业,当月运输费用没有结转完要放哪个科目,如果结转完会成本倒挂
老师,小规模企业申报印花税时应补税额0.96元,但提交申报时应补税费为0,是不是因为普惠减免这个政策?
老师,这个应收账款为什么没有汇兑差?
应付款可以冲减主营业务成本吗,就是相当于对方把我们的货弄损失了
老师,增值税申报表进项税额转出是自动带出的,需要改吧,
你好老师,可以直接做这个分录吗?借:制造费用 贷:银行存款
主要有增值税的问题,之前计提的租金成本包含了增值税
借:应交税费-增值税-进项 借:成本 负数
这个有需要调整利润分配吗
跨年的需要调整利润分配