你好; 开出去的 ; 你这个是直接免增值税和附加税的
想问下我这家小规模企业这个季度开了600多万的普票,开的是免税的,不用交增值税,但是报增值税的时候上面有本期免税额,这个免税额需要结转到营业外收入吗
你好,我想问一下,我们是小规模纳税人,平常都是开电子普通发票,三月开票超过了10万,但是第一个季度没有超过30万,下个月报税的时候是免增值税的吗
老师,我想问一下,我开增值税电子普通发票,开了一个20000.00的金额,怎么要我们交600元的税率,我可不可以直接把那个税率改成0
老师,我想问一下,我开增值税电子普通发票,开了一个20000.00元的运输费,怎么要我们交600元的税率,我可不可以直接把它改成0的税率,我们是个体户
老师,我想问一下,我开增值税电子普通发票,开了一个20000.00元的运输费,要我们缴600元的税率,我们是个体户,到4月份报税的时候,我们需要缴这600元的税率吗,还是直接免税
3月份做了无票收入4500元.5月份客户退款了4500,成本3000,分录怎么做,小规模纳税人
6月份修改的五月份增值税申报表做的进项税额转出1.4万,然后6月份补交的增值税滞纳金,这个账怎样做呢?做在5月份还是6月份呢
申报个税,有一个员工1月份申报的时候是按累计减除费用60000元计算的,2月3月离职没有工资,4月上班,然后继续申报个税,系统自动按照累计减除费用10000元算的,5月就是15000了,现在申报6月份的,这个员工申报不成功,显示未按上一属期6万申报,我现在是要更正5月和4月份的吗?需要怎么操作
老师同一个员工工资预缴的时候己经减除6万的费用了,年报的时候工劳搞特一起汇算时候还需要 再一次减除6万吗减除
现在的智能家居 比如智能窗帘 智能马桶 这些都是哪个税收编码
老师,公司法人有2个公司A和B,法人在A公司买社保,工资0申报(A公司准备停止一切业务,没有员工申报个税),把法人工资在B公司正常申报可以吗
老师,我们2024年计提了10000的房费,当时没付款也没有开票,今年五月付的款,票也开的是今年5月的,但开的是物业费日期是2024年1月至12月的物业费,现在账怎么调整,影响去年的汇算清缴不,我们是小规模执行的小企业会计准则,可以直接补提10000,计入今年五月的费用里吗?
无人机喷洒农药,带药和不带药所得税都免吗
银行收到多笔一个人付款,可以一起做账吗 ?
6月份补交的去年12月份增值税这个账是做在5月份还是6月份