同学您好,发票回来有差异就要冲重做正确的,否则可以不冲的

老师好,一般纳税人9月份我做了费用暂估,冲销这笔暂估可以12月份再冲销吗
老师,请问如果是12月份发现2月份有笔费用多计了,12月份做了笔红冲费用,还需要做一笔红冲本年利润吗?如果我12月期间损益还没有结转
老师,我去年12月份暂估了一笔费用,1月份票到了,第二笔红冲是对的吗?但是我现在用银行付了钱,这种红冲以后,应付账款还是挂着,我要怎么办呢,,还有冲的是去年的费用,是不是要用以前年度损益啊
有笔库存商品12月还没有收到发票,5月份入库做了暂估款,请问12月需要将暂估款冲回吗?
老师,去年12月份发票未到,做了暂估,今年2月份要做股权变更,暂估需要冲掉吗?
老师:您好!如果是生产型企业销售产品+模具给客户,请问模具的专票要如何报关才可以退税?
残疾人工资加计扣除,包括个人承担部分的社保跟公积金吗,还是只能加计扣除实际发放到工资卡上的金额
建筑业扣除分包款是不是只有在简易计税的时候,一般计税是扣不了分包款的是么
出口免税进项税额转出会计分录怎么做
老师,如果我用到以前年度损益调整科目,是不是就要调整对应年度的汇算清缴表和年报了?
高速过路费有票吗?能抵扣吗?
老板只给税后工资,怎么做工资表啊?急急急~
4线城市的总账会计,大概多少钱一个月?
你好,我问你一个问题,目前有一个临时工工资12000没有发,没有签订任何劳动合同,我目前有两种方法 ,第一先转4500五工资形式发给他,后续的钱让他开发票全部结算给他,第二就让他开1万的发票,然后再转给他,这样哪种方式行
老师,销售方开发票用盖电子章吗
我想的是发票只能回来一部分,可不可以不冲,然后汇算调增剩余部分呢,不然要调账有点麻烦
同学您好,你好,也行的,这种情况也可以
但是应付账款的二级科目是暂估费用,发票分别好几个供应商开具的,二级科目就会不清楚这个
这个要核对清楚的可以与对方定期对账