你好 这个你结账到营业外支出的

老师!有两个问题:1、年底应交税费,进、销项分别转入未交增值税后,未交增值税期末有借方余额怎么处理?2、税控维护费做减免税款后,减免税款科目期末借方余额怎么处理?谢谢!!
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谢谢老师,我期末应交税费—应交增值税—减免税款有借方余额,该怎么结转呢?
期末余额:应交税费—应交增值税—进项税额 借方余额2092302.95元,应交税费—应交增值税—销项税额 贷方余额 2093053.46元,应交税费—应交增值税—进项税额转出 贷方余额113892.85元,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借方余额114643.36元 这几个科目期末结转怎么结转,才能平
老师,我们公司每月按时申报个税4800,但是工资不按时发,有时一笔发放好几个月的工资(比如:一笔发放1-5个月的工资24000元),这样会涉及要交个税吗?
公司购买办公楼怎么做账
固定资产今年新暂估入账,发票只进来一部分,明年如果需要调整固定资产的原值,今年已计提的折旧怎么调整呢
印花税滞纳金分录怎么写,最规范
郭老师,广告文化事业费,一个月是多少税额
老师业务招待费的进项税额不能抵扣吗
请教老师 公司帮朋友 代收代付 外运费 外运公司发票开给我公司 票到我司付款 然后 朋友将款 转我公司还款 这个有后遗症吗
老师,请问一下我们的外账是财务公司在做,我只是在系统里面去查看发票做登记,怎么我看到在报残疾人就业保障金申报表的时候,经办人财务公司写我的名字,需要叫财务公司改过来吗
老师好,即征即退业务,业务发生最迟多久可以申请退税
转让实验室收入200万,实验室是租赁的,没有产权,转让的是装修和设备,这个怎么开票呢?