就是以红冲的发票为附件做账

老师,请问 公司于2021.10月代开了增值 税专用发票,当时已扣增值税及附增的税款。隔月回客户说要按3%税率开原因。作废了上月的发票。请问这样的情况,我们现在可以申请退回之前的税款吗?还是说再开出之前(作废)的发票的红字票来冲现在的税款这样比较好?
老师您好,我们公司会计去年11月份开了一张发票给客户,当时客户要求开90万,只是发了部分货,然后客户又退回了,公司会计忘了作废,现在5月份全部供货了,对方让我们开票,之前那个90万的没有作废对方说跨年不要了,想问一下我们怎么办,红冲可以吗
问题一:上年度的重复部分凭证如果不涉及损益,可以直接做红冲凭证就可吗?(如果调账话是否还需要原始凭证或写个什么说明,再或者是否需要附个审计报告?)问题二:如果换财务软件话是按上年度期末余额录入,还是按上月月末余额录入?还是按调整后分录余额去录入呢?还是怎么操作?这样操作是否合适?
开错的发票,隔月了,这个月我需要重新开一张发票,那么我想请问下,这个第一步是申请红字信息表,第二部才能开出新的发票是吗,然后开出来新的发票和是不是红冲的那张,还有上月开错的一张发票都需要做一笔凭证,也就是这一张票从开始到现在需要做三张凭证,是吗,是必须做三张凭证,还是可以做一张凭证省事一点,因为我记得当月作废的发票是不需要做2张凭证的
老师,请问发票当月重复开了,没有及时作废,是跨月冲红的,想问下这两个期间冲红的附件和原来当月重复开的,以什么作为原始凭证?
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
原来重复多开的不用放在一起吗?
原来开的不用放在一起的哈
就是原来多开的三联放在一起,当月做账,后期冲红的只以负数发票作为附件吗?
是的,就是那个意思的哈
好的,谢谢老师
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