你好 借库存商品,进项 贷预付 5银行 5

甲公司为增值税一般纳税人2017年3月1日从公司购入一批材料,价款10万元,增值税率13%,代垫运费1000元,材料验收入库,款项尚未支付,4月10日甲公司用银行存款支付相关贷款114000元
甲公司为增值税一般纳税人,2019年5月份发生如下经济业务: (1)5月2日,预收A公司定金10万元,已送存银行。 (2)5月5日,从B公司购入一批原材料20万元,增值税额2.6万元,约定的现金折扣条件为2/10、1/20、N/30,假设现金折扣不考虑增值税。 (3)5月10日向A公司发出货物,开具增值税专用发票上注明的价款为50万元,增值税额6.5万元。余额已收回。 (4)5月11日支付给B公司购货款。 (5)5月25日,从C公司购入工程物资一批用于自建厂房,收到的增值税专用发票列明价款200万元,增值税税额为26万元,甲公司开具面值226万元、为期3个月的不带息银行承兑汇票予以支付,因向银行申请承兑汇票支付手续费2万元。假定增值税进项税额在取得资产时进行一次抵扣。(6)5月28日,厂房建造领用工程物资180万元。 (7)5月31日,甲公司此前开具的一张商业承兑汇票到期,甲公司无力支付票据款。 编制以上经济业务的会计分录
13.甲公司为增值税一般纳税人,2022年3月2日购入一台生产用机器设备,支付价款1000万元,增值税税额130万元,支付运费10万元,增值税税额0.9万元,以上均取得增值税专用发票,支付安装费5万元,保险费2万元,专业人员服务费100万元,相关人员培训费20万元,当月设备投入使用。甲公司预计该设备可以使用5年,预计净残值率为5%,采用年限平均法计提折旧,则甲公司2022年应计提的折旧为()万元。
2018年6月10日,甲公司根据购销合同约定,向乙公司预付购货款10万元,6月28日,收到乙公司发来的材料一批,所附的增值税专用发票上注明的价款为20万元,增值税3.2万元,7月5日,甲公司通过银行转账向乙公司补付货款13.2万元。已知甲公司为增值税一般纳税人,要求对甲公司上述业务进行账务处理
甲公司是商贸企业,增值税一般纳税人。(1)5月3日,外购货物一批,取得增值税专用发票,注明价款30万元,税额3.9万元,款项33.9万元已支付,商品已入库;因企业管理不善,造成该批货物一部分发生霉烂变质,5月31日,经核实造成1/3损失,经领导批准计入营业外支出。(2)5月5日,销售商品一批,取得不含税销售额200万元,税额26万元,款项226万元已收到。(3)5月20日,外购货物一批,取得增值税专用发票,注明价款10万元,税额1.3万元,款项11.3万元已支付,商品已入库(4)5月31日,结转增值税。(5)6月14日,缴纳增值税。对甲公司以上业务进行账务处理。
2024年3月份开业,不足一年,残保金也要填写申报是吗?
公司未分配利润8000万,a和b自然人股东,a股权占10%,给a分红800万后,a股权以一元转让给第三人,a的股权转让应交个税怎么计算?
老师,刚办了一个个体工商户的营业执照,然后再抖音平台开了店铺,现在在电商税务新规下,该做那些税务?
学堂有电商的会计实操课程吗?
请问老师,公司向外借款?金额很大,时间很长,有10来年,现在按10%的利率计算,是如何计算利息呢?有计算利息的公式吗?
收到自查自纠报告,需要更改年报,这个是一定要改完年报后写报告上交吗?时间太赶,有点来不及。可不可以先交报告要补交多少税。等税务人员看完后,再去改申报表
老师,应付职工薪酬是负数,代表是多计提的吗?
把原来老板名下的旅社变更为销售五金建材和建筑工程用的个体工商户,可以么?
老师,公司很多支付给供应商(很多是个人,没有发票)的款先打给我们的员工,再由他们打给对应的供应商,请问这个钱打给公司员工是,银行转账时,备注写货款还是写借款?
老师,内账是不是要把公司所有的花销都要记录下来,不管走哪个公司(账户)走的,不管走公户还是私户的都要统计出来?
一般纳税人呢
你好 这个是一般纳税人 小规模没有进项这个 其他一样