你好,服务业增值税加计扣除 借:应交税费—应交增值税(加计扣除) 贷:其他收益

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    物流企业开增值税专业发票,发票金额总金额有优惠多少,这个在开发票时怎么提现,还是直接开优惠后总金额就行,做账该怎么做分录?
老师请问火车票不抵扣增值税,分录按票面金额入账。所得税税前扣除按什么金额扣除呢
现代服务业增值税可以加计抵扣5%,为什么代账公司说不需要使用这个优惠政策,为什么呢
老师 服务业增值税5%税前扣除 这个优惠金额怎么做分录呢
生产性服务业增值税加计扣除,5% 这个优惠金额怎么做分录呢
                工会出纳去取现支付职工文体活动支出,会计是根据银行流水做账的时候是做两次分录,借:库存现金 贷:银行存款 借:职工活动支出-文体活动支出 贷:库存现金。还是可以直接做一笔,借:职工活动支出-文体活动支出 贷:银行存款
电商最近出台了新政策,天猫京东等平台自动传递收入总额到税务,缴纳增值税,我们公司合作的供应商一部分是正规企业,有增值税发票,也有44%是向茶农采购的,茶农采购的可以要求茶农去税务代开增值税专用发票吗?茶农会产生什么成本呢
虚开金额在一万一下,可以并处5万元一下的罚款,虚开金额是税额还是开票的金额
老师:连琐药店总部与分公司怎么交增值税
老师,我们公司买了一台二手机动车,一共是37000元,但是对方只给我们开了2000的发票,我们公司是小规模纳税人,这个账我要怎么入啊,都是老板个人付的
老师,请教一下,城镇土地使用税的计税依据是什么
老师,餐饮业,年末收到旅行社的餐费比我们实际挂账金额少,怎么做会计分录?支付旅行社的佣金这笔钱可以做成减营业收入吗
老师,小规模企业,2023年度的销项发票,没有结算,双方业务取消。开具红字发票,做: 借:应收账款(负数) 贷:主营业务收入(负数) 应交税费—应交增值税(负数) 1、还需要做笔调整未分配利润分录吗? 2、发票、账调整完,还需要调整2023年的报表吗?
车间生产领用配件及消耗品要求以旧换新并要求财务监管,问财务如何监管?
个税只申报法人一个人的200,为啥还产生个税了
老师 我们之前是小规模 我做收入 借应收账款 贷主营业务收入 贷应交税费-应交增值税 应交税费-应交增值税没有设置进项 销项科目 现在成为一般纳税人 还是贷应交税费-应交增值税
你好,现在成为一般纳税人,就需要设置进项税额,销项税额这样的三级明细科目核算才是的
老师 2221.01应交税费-应交增值税 一直用这个 在他下边设置进项和销项 显示设置不了 2221.24从开始用就没有设置科目 像这种情况该怎么处理呢
你好,直接在下面增加相应的明细科目就是了
为什么增加不了呢老师 2221是一级科目 2221.24二级科目 一直用的这个2221.24 在2221.24下边设置三级科目进项 销项 设置不了 之前2221.24在用着 之前的分录账
你好,设置不了三级明细科目,有什么提示内容呢?
就提示这个 小规模时候也用这个科目 一般纳税人了也用着这个科目 这个下边没有明细科目 也加不了 该怎么办呢老师
你好,有这个提示的时候,点击是 就可以了