你好,服务业增值税加计扣除 借:应交税费—应交增值税(加计扣除) 贷:其他收益

老师:您好!我想问一下我有一笔加计扣除的优惠税额附表四显示!那我应该做什么分录呢?还有我这个月有一笔要缴的增值税!就直接用加计扣除了!那我这笔又应该做什么分录?
现代服务业增值税可以加计抵扣5%,为什么代账公司说不需要使用这个优惠政策,为什么呢
老师 服务业增值税5%税前扣除 这个优惠金额怎么做分录呢
生产性服务业增值税加计扣除,5% 这个优惠金额怎么做分录呢
老师,如果是生产性服务业增值税加计5%扣除的分录是什么呢
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
董孝彬老师,我公司是小规模纳税人,我公司在广州,我公司是电商,现在第二季度基本结束,线上收入统计出来大概4万多,之前线下的销售没有开票,因为怕线上收入太多,到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入,再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人,这金额会不会太大了?会不会引起税务局的关注?
老师,请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款,借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊?
老师 我们之前是小规模 我做收入 借应收账款 贷主营业务收入 贷应交税费-应交增值税 应交税费-应交增值税没有设置进项 销项科目 现在成为一般纳税人 还是贷应交税费-应交增值税
你好,现在成为一般纳税人,就需要设置进项税额,销项税额这样的三级明细科目核算才是的
老师 2221.01应交税费-应交增值税 一直用这个 在他下边设置进项和销项 显示设置不了 2221.24从开始用就没有设置科目 像这种情况该怎么处理呢
你好,直接在下面增加相应的明细科目就是了
为什么增加不了呢老师 2221是一级科目 2221.24二级科目 一直用的这个2221.24 在2221.24下边设置三级科目进项 销项 设置不了 之前2221.24在用着 之前的分录账
你好,设置不了三级明细科目,有什么提示内容呢?
就提示这个 小规模时候也用这个科目 一般纳税人了也用着这个科目 这个下边没有明细科目 也加不了 该怎么办呢老师
你好,有这个提示的时候,点击是 就可以了