是代理商名义出口的 代理商退税
进出口贸易公司去国内口罩工厂购买一批口罩,不开税票,等货物报关清关以后拿海关提供的退税证明交给口罩厂,口罩厂再以此证明开具零税发票是否可行?谢谢
您好,老师想请问一下,商贸企业国内购买原材料然后委托加工厂加工产品,然后再出口。这样也能做退税吗?还是说可以按其他方式做退税?
老师,我司是一家外贸公司。我司代工厂进口手机主板,然后出售给工厂(进口时账务借其他应收-工厂,贷其他应付款-国外供货商)。工厂组装生产成手机后出售给我司,我司再出口。那进口时产生的进口增值税我可以退税吗?
外贸公司从国内供应采购一批产品,这批产品是这个供应商从国外进口的,并且没有进行再加工的,那么外贸企业出口这批产品后,可以申请出口退税吗?
老师好,贸易公司免税并退税!国内供应商送1吨过给我司,我司转出口赠送国外企业!收到货以及送出货,账目上我应如何处理!
老师,组织公司员工去体检,这个属于入职期间。的话是计入到管理费用呢还是计入到相关的成本中呢?
电子税务局平台内经营者和从业人员收入信息,如果是二季度的订单但实际我们3季度付给他们钱,我们报送的时候要把这笔金额填到二季度的收入总额里吗
研发和技术服务开票范围主要包括与技术研发和服务相关的各类业务。这些业务通常在公司营业执照的经营范围中明确列出,并依法进行登记。 一、技术研发类业务 (1) 新产品、新技术、新工艺的研发和设计服务。 (2) 技术咨询、技术评估和技术转让服务。 (3) 软件开发、系统集成和信息技术服务。 二、技术服务类业务 (1) 技术培训、技术指导和技术支持服务。 (2) 设备安装、调试和维修服务。 (3) 专业技术服务,如工程勘察、规划设计等,请问如果是设备调试,可以选开票大类,研发和技术服务吗?
月底结转增值税: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税(进项 应交税费——未交增值税(可借可贷,倒挤差额) 月底计提税金: 借:税金及附加——城建、教育、印花税 贷:应交税费——城建、教育、印花税 下月税费扣款: 借:应交税费——未交增值税 ——城建、教育、印花税 贷:银行 以上税金月底计提,次月付款分录对不对?
老师,在设立应收账款明细目的时候,比如说有些公司后面有括号,个体户,我是不是也要把这几个字输入进去?
老师请教:我们是苗木企业一般纳税人,有自产自销0税也有9个点的,现有一客户开票9个点的票,我直接开票后这个项目的进项也能抵扣了吧?应该注意一些什么?
一般纳税人外购的货物无偿赠送其他单位,其他单位会开局增值税专票吗?
请问稳岗补贴在哪里操作?
老师,收到的加工费的电费, 借方做其他业务成本 应交税费_增值税进项税额 贷方做其他业务收入 应交税费_增值税销项 请问我是不是电费申报了收入,增值税也交了
收据也可以用来做费用吗,税务认可吗
老师好! 工厂可以自己出口退税吗?
是工厂出口报关的才可以
工厂出口报关的话,工厂的进项是材料和人工,工厂怎么退税呢?
同学你好 生产型出口退税 这样