给他软件的时候开的是销售软件,然后后期给他提供的服务是销售服务

想问下,两年前销售了一个软件产品V1.0给客户,现在要给客户做软件产品V1.0升级及定制开发,那合同是属于技术服务合同还是销售软件?
老师,您好!外购的是工具软件产品,给客户提供的是技术服务,就是本公司提供人工加上这个工具软件给客户提供服务。购买的是13%的软件产品,但是销售的是6%的技术服务,这样开票可以吗?因为客户不接受13%的发票。
我们公司是科技公司,卖一软软件给客户。这款软件我们委托其他公司开发(他们开票技术服务费6个点)。那我开票给客户是按照13个点的软件产品还是技术服务费6个点?
公司研发的辅助客户服务的软件,我把产品售卖给客户后期会搭配服务人员和软件一起服务客户,开票怎么开直接开软件销售还是软件服务
公司自行研发的软件搭配实施人员一起服务,软件已取得软著,但是研发费用都费用化了,取得收入要开服务发票还是软件销售发票
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
就开一笔,后期人员会过去提供服务主要还是人员为主,软件只是辅助功能,要怎么区分
你看一下你的合同里面软件多少钱,服务多少。
没有划分,我们就是主要提供咨询但是搭配自己研发的软件这样可以提高效率这种
那就是从高13%销售产品。