同学,你好 分录这么做 借:管理费用 贷:银行存款

老师好!公司在2021年7月份至2022年3月份从公户转款到法人个人账户,由法人个人账户去支付过渡费、工资、工程款等,法人给公司打有收据。请问一下公司公户转款到法人个人账户来支付的款项,现在怎么规范处理?会不会有什么税务风险?
老师好!公司在2021年7月份至2022年3月份从公户转款到法人个人账户,由法人个人账户去支付过渡费、工资、工程款等,法人给公司打有收据。请问一下公司公户转款到法人个人账户来支付的款项,现在怎么规范处理?会不会有什么税务风险?
老师好!公司在2021年7月份至2022年3月份从公户转款到法人个人账户,由法人个人账户去支付过渡费、工资、工程款等,法人给公司打有收据。请问一下公司公户转款到法人个人账户来支付的款项,现在怎么规范处理?会不会有什么税务风险?
老师好!公司在2021年7月份从公户转钱进入法人个人账户,再由法人个人账户去(注:法人个人账户支付拆迁户过渡费、工程款、工资、费用支出等,其中法人授权我去银行去办理支付事项)请问一下这些由法人个人账户支付的款项,是不是每一笔都要法人亲自签名? 除了这些还要完善什么手续?
老师好!公司在2021年7月份转款到法人个人账户去支付工资、拆迁户过渡费、费用支出等,其中在2021年8月25日时法人让出纳从他(法人)个人账户取出2000元交到我这里作备用金。可到现在这笔款还放在我这里,我现在要辞职了,这笔款应该如何处理?是重新存入公户吗?还是交移谁?
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
为什么利息具有抵税的作用呢,你不还是要付这笔利息费用吗,那照这样说是不是所有的费用都具有抵税的作用
老师 请问一下这样做行吗? 难道不是其他应收款吗?
相当于公司公户的钱转入法人私人账户,再由法人私人账户去付款(注:过渡费、工程款、工资、其他费用等),请问一下这样的话出纳怎么制单(例如:银行存款日记账、现金日记账)
同学,你好 分成2步,也可以的 借:其他应收款 贷:银行存款 借:管理费用 贷:其他应收款
请问一下发放拆迁户的过渡费是进入管理费用?难道不是进入开发成本里的开发费用吗?? 我有点糊涂了
同学,你好 发放拆迁户的过渡费可以计入开发成本-安置动迁用房支出
可以是开发成本—拆迁过渡费吗?
同学,你好 二级科目可以自己定