7月份的工资,8月份发放,应该9月份时候申报
有员工6.1号入职,6月份的工资是6000,在7月发放,7月的工资是7000在8月发放,那肯定8.1号申报7月所属期个税的时候应该按照哪个数字申报?
请问个税是按计提月份的申报,还是按发放月份申报?比如三月份工资是四月份发的,申报的时候所属期属于三月份还是四月份?
老师,7月份的工资,8月份发放,应该什么时候申报?申报个税的时候属于申报哪个所属期?
老师,请问7月份工资是在8月发放,现在申报期是9月,税费所属期是8月,工资是属于7月的,然后员工7月没有工资了,应该做什么日期离职。前面申报期8月,税费所属期7月,已经申报了6月的工资
报个税的时候,8月份工资税所属期应该属于9月份是吧,10月15号之前申报就行了是吧?
老师,这个公司是做无人机行业的,给你看一下他们的经营范围,这种公司是属于高新技术行业吗?经营范围包含:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专业设计服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);数据处理服务;数据处理和存储支持服务;软件开发;网络与信息安全软件开发;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;地理遥感信息服务;互联网数据服务;工业互联网数据服务;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备零售;劳务服务(不含劳务派遣)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
老师你好,我想问一下建筑企业的毛利率和所得税的行业税负在多少范围
老师,请问一下上个月预付了物业费,这个月收到发票的摘要一般是怎么写?直接就写收到什么什么发票吗?一般来说凭证的摘要都是有没有什么规定啊??只要方便自己看就行还是怎么样?
老师,就是外账这边我这边有两家小规模纳税人公司7-9月报的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就结转了的。这个季度我看了一下,我在7-9月应该对应的结转6-8月的成本才对。9月份的发票因为是在10月份开具的,9月收入我在10月份确认收入,那9月成本我在9月份就不能结转了吗?我是不是得在9月冲销6月结转的成本?再重新在9月做6月结转成本的?但是这种的话,不就一负一正抵消了吗?
老师:我想咨询一下,去接手一个工地的内账,需要从哪些方面入手呢?比如说应收多少款,应付多少?还有呢?
您好,老师,我司是一般纳税人,我司有建筑资质,朋友想挂靠我司的资质,我司收到对公的款,朋友成立个体户,让我司把款转到个体户,会有那样的风险?
合伙企业分红的会计分录
一般纳税人注销的时候库存过大,需要按库存金额的13个点缴纳增值税和附加税
老师给我整理一套计提工资、社保及发放的会计分录
我们出口报关FOB价,客户把国际段的运费打到我们账上,让我们转付给货代,这样合规吗?国际段的我们还要不要发票
9月份申报8月所属期的7月份工资吗?
是的,就是那样子的哈
是不是可以理解为实际发放的下个月申报期前申报啊?
是的,就是实际发放的下个月申报期前申报
好的谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!