您好,是的折旧计入开办费里面

我公司是一般纳税人,21年3月份买的车,5月份坏了,已计提两月折旧,经协商后可以全额换一台新车,但当时没有办理退货,而是我司重新开了一张销售发票出去,等22年1月新车到了,对方又开了一张发票过来,目前的问题是,当时5月份退车的时候没有做固定资产转出,到现在还在计提折旧,现在1月份要调整,这个会计分录要怎么做比较好呢?
公司1月购买小轿车一辆,2月份卖了后,公司财务不知道,一直在计提折旧,请问现在怎么做分录?前面做了分录 借 应付账款 贷 银行存款 借 固定资产 贷 应付账款 2月到6月计提了折旧 借 管理费用 贷 累计折旧 请问现在不用计提折旧 都是做相反分录吗? 卖出车辆的时候 怎么做分录?
老师 我碰到个问题实在不知道怎么办了。以前公司的账都是代账做的。时间顺序是这样的,2018.3月份公司购买车子(附电子回单一张) 凭证如下 借:武汉恒信驰星汽车销售有限公司 59万 贷 银行存款 59万 2019.4 收到车辆发票 借 固定资产 -车辆 75 进项 12 贷 其他应付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87万 转给了 陈某 张某 如 借 其他应付款 -王某 87 贷 其他应付款-陈某 32 --张某 55 这样 王某余额为零了 , 但是应付账款--恒星汽车有限公司还有挂账 59万 我应该如何清理呢 老师 麻烦详细一点
老师您好,请问下,老板有两个公司,公司A是老板个人的,公司B是老板和其他人合伙的,去年买固定资产吊车的时候,以为是A公司的,就开票那些所有产权都是A公司的,A公司也抵扣进项了,也每月正常折旧了。这个吊车还是分期付款的,车一直是B公司在用,现在老板要求这个分期款每月由B公司支付,我应该怎么弄呢?转固定资产是要视同销售吧,有没有不增加费用,把资产转移到B公司的做法呢?
老师,我现在遇到一个很棘手的问题想让你帮忙出个办法。2022年12月制造费用有余额,前期公司一直走的研发费用,这个制造费用包括蒸汽费,工资和车间固定资产的折旧。这3个费用走到了制造费用上面了。到12月末也没有结转成0。现在换了用友T+以后期初建账这个制造费用有余额,把他加到存货里面了资产负债表年初余额平了。现在1月份的资产负债表的余额不平了,本期如果把年初的制造费用和本期的制造费用加到一起结转到生产成本在到库存商品里库存商品就会变成负数了。本期的成本没有算按的是标准成本录入的。如果本期的蒸汽费折旧费工资走到制造费用里相当于加了2次。现在不知道这个账该怎么做了。
老师我冲销主营业务成本用负数还是用相反方向冲销
仓库的折旧属于什么费用呢
老师,我在2025年底暂估入账有个凭证图一,现在补回来一部分发票,是专票13点,图二,单价和我预计的也不一样,我如何做这分录。
现在最新的政策,小规模纳税人是开几个点的增益值发票?公司主要是用来生产壁画,现在客户要求开13盒点的增值税普票
老师,问下哈,员工因工作脏原因,厂里购买的洗衣液,洗发水该计福利费还是劳保
之前的账有问题,建新的账套期初余额也是按原来账套的期末余额填嘛,然后重新调账?有经验的老师来
老师您好,请问筹建期,租的房子装修费预计200万,可以计入管理费用——开办费还是长期待摊费用好?感觉管理费用——开办费也不错,可以弥补5年亏损,所以我比较纠结。
晚上好,请教一个问题,内账之前一直没有核对账实,只是确定公户和私户银行流水,现在核对以12月底的余额加1月利润等于1月余额这个算法对吗
公司收到茅台生肖礼盒定制的专票5648元计入什么科目呢?
按季度申报增值税的小规模,机构地在北京房山区,建筑地在北京通州区,通州区项目一个季度开票共2万,需要在通州预缴所得税吗,下个月需要申报什么,预缴什么
这个返回来的2000,冲销固定资产就行
2月份发票就开了135000,付了137000,2000是3月退回的
哦,入账的时候借固定资产135000 其他应收款2000 贷银行存款137000 收回的时候借银行2000 贷其他应收款2000