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我们经营景区,请问景区里边的春节亮化,工程建设时期十来天,工程早已完工,但合同约定款项在一年内按百分比分期支付。首期的开具发票并已入成本。其他的部分要怎么办呢?不处理等日后开发票逐渐入成本可以吗?还是要先挂账在什么科目?

2023-03-17 08:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-17 08:23

你好,已经发生了,可以正常做的,没有支付挂到应付账款里面就是了。

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你好,已经发生了,可以正常做的,没有支付挂到应付账款里面就是了。
2023-03-17
你好; 意思是发生了按照权责发生制来做账; 发生了先走成本; 没有支付或者暂时没有取得发票的;先走科目挂着;  汇算之前 取得发票即可  
2023-03-23
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2024-05-22
你好,同学,具体过程如下 1、借原材料100000 应交税费应交增值税13000 贷银行存款113000 2、借应收票据339000 贷主营业务收入300000 应交税费应交增值税39000 借主营业务成本200000 贷库存商品200000 3、借固定资产清理5000 累计折旧60000 贷固定资产65000 借固定资产清理1000 贷银行存款1000 借银行存款2000 贷固定资产清理2000 借营业外支出4000 贷固定资产清理4000
2023-11-15
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