你好; 去补报税费; 然后看是否可以补做收入报税的; 你们 尽快去处理; 最好是问下税务局那边 是否可以 修改
老师,我们是生产企业,2月份有笔出口台湾,2个报关单。其中一个报关单是样品,不收汇。做账时这个报关单没做收入。问题是:在单一窗口做出口退税时,这个样品的报关单,怎么处理,需要导进去吗?
老师外贸企业2月份出口货物了,报关单3月份才拿回来,没开出口发票呢?报税的时候报没开票收入,还是等我4月开完出口发票时候在报收入就行呢?
老师,我们家上个月有四张报关单,但是这个月只收到了两张报关单的汇,现在在申报期,要申请出口退税,那么在明细数据采集时候,我是录入所有的报关单,还是只录入收到汇的两张报关单数据呢?我们家是一般贸易生产型企业
老师 我们是外贸企业 2月出口的报关单的收入报税时少报了2张报关单的金额 2月入账的收入也少了这2张的金额 电子口岸查询时查漏了 现在怎么处理呢
老师 我们是做出口退税额商贸企业 2月份出口了一批货 报关单也有 但是我们没有开具发票 这当时的销售收入怎么计算呢
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?
老师,请问公司跟其他不属于公司的业务人员做业务,进销其实是一样的进100元消100元,有货物的进出,请问这属于走账吗?
进项票9%税率的原木票通过委托加工1%普票的加工票,把这两个进账金额能转换成13%的木皮进项票吗
老师请问下,我们公司目前是私企刚成立没多久,前期展馆工程设计费以及设备款支付一部分了也已经收到发票了,部分款项没有全部付清,现在国企要跟我们合资成立一个新公司,国企占20% 我们占80%。 这些已支付的款项怎么转移到合资公司作为投资款呢