你好 借:应付职工薪酬—非货币性福利 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 贷:库存商品 借:管理费用 贷:应付职工薪酬—非货币性福利

宏达公司为增值税一般纳税人,销售和进口货物适用的增值税税率为13%。2021年8月甲公司董事会决定将本公司生产的700件产品作为福利发放给公司管理人员。该批产品的单位成本为1.6万元,不含税市场销售价格为每件3万元。假定不考虑其他相关税费,请作出相关会计分录。 老师好,请问这道题怎么做
10.甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。2020年1月甲公司 董事会决定将本公司生产的500件产品作为福利发放给公司销售人员。该批产品 的单件成本为1.2万元,市场销售价格为每件3万元(不含增值税)。请编制甲 公司的有关会计分录。(7分) 老师这个金额计算咋写?
甲公司为增值税般纳税人,适用的增值税税率为13%。2019年5月,发生与职工薪酬有关的交易或事项如下:税进项税(1)公司总部为部门经理每人配备一辆汽车免费使用,共10人。假定每辆汽车每月计提折旧5000元。客文)(2)将150台自产的A产品作为福利分配给本公司职工。每件产品的生产成本为2000元,市场售价为3000元(不含增值税),甲公司有生产工人100人车间管理人员20企业管理人员20人,销售人员10人。
非货币性职工薪酬核算分录题!!!解答就好!不要问别的!我不能回!第一题的车应该是购买的!业务题请写出相应的题号和相应的完整分录及数字1.乙公司为总部各部门经理级别以上职工提供汽车免费使用,同时为副总裁以上高级管理人员每人租赁一套住房。乙公司总部共有部门经理以上职工30名,每人提供一辆桑塔纳汽车免费使用,假定每辆桑塔纳汽车每月计提折旧1500元;该公司共有副总裁以上高级管理人员10名,公司为其每人租赁一套面积为250平方米公寓,月租金为每套10000元(含税)。2.甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。2021年1月甲公司董事会决定将本公司生产的500件产品作为福利发放给公司员工(70名生产工人,30名管理人员)。该批产品的单件成本为1.2万元,市场销售价格为每件2万元(不含增值税)。不考虑其他相关税费。
甲公司为增值税一般纳税人,销售和进口货物适用的增值税税率为13%。2021年6月甲公司董事会决定将本公司生产的500件产品作为福利发放给公司管理人员。该批产品的单位成本为12000元,市场销售价格为每件20000元(不含增值税税额)。假定不考虑其他相关税费,请完成甲公司该项业务的相关处理。
你好,我开票的时候不是选择了白板纸,但之前入的单位是吨,我这次发的货是按片,我能不能直接把单位该为片
老师好,企业印花税资金账簿在24年核定的,23年实缴了,现在要不要交这个印花税
甲公司是资源回收企业,一般纳税人,按照一般税率13%计税,现在向收购人张三收购报废产品,15万元,甲公司反向开票给张三,反向开票的税率怎么确定,张三要缴纳多少税
股东已投资290万元股本,但是股东权益-50万,那他的股权转让金额为1万元可以吗,我们是内部人员转让股权,看看怎么样可以合理少交税
老师,我们是教培公司,老板想注册新公司,是注册个体户好还是注册公司好呀?公司架构控股之类的怎么安排比较好
公司缴纳的企业所得税需要计提吗?
个人住宅 租办公 水电只能靠无票 只能开房东个人名字发票 这种情况要怎么处理 要怎么入账 涉及什么税 有风险吗 需要什么支付凭证入账吗 有两种情况支付 一种是公司自己交 个人交到物业 然后报销 还有一部分前期房东还有电费 我们直接用 最后付钱给房东 请对这两种要怎么处理 怎么入账啊 会计分录 涉及税费请一一详细解答
印花税自己统计的表,然后申报一季度的时候漏了一个合同,我把他补在2季度印花税申报没事吧
老师,你好,请问出口退税企业的进项不能抵扣,做进项转出,直接入费用吗
电商公司下面有多个店铺,这个公司平进平出管仓库,0利润合规吗