你好,那你是加税合计做的吗?如果是的话,借应交税费、应交增值税进项,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润。
去年的发票,已经抵扣认证了,也做成了费用。但是进项税额没用做进去。今年怎么调账。
进项发票去年做了待认证进项税额,今年5月抵扣了,怎么做分录
老师,22年有一笔待进项税,当年已认证抵扣了。但是漏了,没有从待认证进项税转到进项税科目去,请问今年怎么做调整
老师,我有一张发票已经认证了,但是不能做抵扣用,我也没抵扣,账上做了应交税费(进项税额)一直挂账,年底我怎么做分录冲一下
去年的进项发票在去年已入账,今年抵扣进项时才发现对方把这个发票红冲了,那我应该怎么调账?当时做账 借:管理费用 应交税费-代认证进项税额 贷:现金
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?