你好,其他的项目能用的上吗?你得能用得上才行。
老师,我想问一下公司有个项目没有收到项目款也没有开出项目票,但是已经完工,购买项目材料的时候我们把材料放在库存里面,导致现在积压了很多库存,但是材料实际已经是用在项目里了,那如果我们不确认收入的话, 这些材料我们记在哪个科目比较好?在报表上不体现在库存里面
老师请问一下,项目合同还没有签下来,都已经做完决算了,之前付的材料发票也开回来了,还有劳务发票也回来了一部分,开的发票也都备注工程名称和工程地点。现在甲方说,不按项目打款,按照采购合同。这样的之前买的的材料我们是不是可以开销项给他,相当于把之前买的材料卖给他们
老师,你好,我是建筑施工公司,一个项目我们已经做完了,但是还没有开发票出来,收到了成本发票我该怎么处理。
老师,你好!我们是施工单位,之前有个项目购买材料但发票没开来,现在开过来了,但此项目已完工了。这张发票可以给其他项目当成本用吗?
老师你好,我老板在网上买的材料,这两年加起来有5万元,他让对方开发票,开一张5万的。付款记录都在,但公司今年2月才注册。他说这些材料用在项目上了,这个项目去年的钱没有付给他,要让他开发票。他只有找去年的材料票。这样可以吗?我可以给他报这儿5万元吗?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
混凝土都可以用啊,关键当时支付款项备注是以前的工地,现在工地都已结束了?我让对方发票备注现在的工地能行吗?
可以的,之前的结束了,你少做了成本,你补上不就可以了。
之前的项目结束了,发票备注现在的新工地也可以抵用吗?是这意思吗?
可以的,可以这么做的。
啊,上午我问了你们其他老师,说是只能工地当年结束的可以抵用,那我们之前的工地结束两年了,说是不能抵给其他工地作成本了
可以的,那你做到今年的成本里面不也是抵扣了。
相当于是之前没有做进去,后期补的。
我以为只能进项税额抵扣用,成本就不能给其他工地用了
可以的可以使用的。
好的,那就是说如果某个工地成本很多,如果此工地结束,多余的成本可以给其他工地用咯
可以的,可以使用的。
我又有疑问了,工地成本不是银行打款时就已产生了吗?只不过欠发票而已呀,那现在这发票开回来了,不应该归结于之前的工地吗?
好,那你多买了的那一部分自己留着,以后继续再使用就是了。
就像一个机械,你既用在这个项目,还用在另一个项目,不可以吗?
那这张发票我让对方备注现在的新项目是可以操作咯
可以的,可以这么做的
好的,谢谢老师的耐心解释!
不用客气,工作愉快。
但是我们会计就之前有个工地产生利润了,她让我先预估下材料成本,事后发票补过来!既然可以共用成本干嘛不用其他多余的成本来抵消利润呢?所以我就以为成本是不能共用的
你好,你用在其他的项目也可以的。