你好!借管理费用-水电费 贷应付账款 借应付账款 贷银行存款 第三个步骤不需要单独写分录,只需要把发票贴到第一步里面

老师你好,工厂2月预付了电费27000元,分录应该是:借:预付账款,贷:银行存款,3月收到发票40000万(含3-8月的电费),然后,3月清单电费是7000元,4月收到清单是,8000元,这个分录怎么做啊?好乱
9月付了软件费,然后9月也收到发票了呢,那这个分录怎么写,付款的分录跟收到发票分录@郭老师
我2月计提水电费6840.26元,但是3月加上进账税费是785.24。我一共支付了7625.5元。现在水电费发票还没到。支付水电费的分录怎么写?
老师,我3月发生的水电费是7625.5元。4月付款。付款之后才能收到发票。这三个步骤的分录怎么写?
老师您好,在一月份发生业务收到药品,发票金额9600元后,未付款。 二月份银行存款支付药品款9600元。 四月发生药品退货,收到6400元的退货发票。 请问老师这三笔会计分录怎么写?
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
请问,劳务派遣与劳务外包有什么区别?发票开具时,项目名称该如何填写才是正确的?(分别填写)
老师,你好,请问财政预算收入在年度结转后,为什么在下年度的财政预算收入支出表里会有期初余额?会计做账,用了期初余额的钱,导致本年度的财政预算支出大于财政预算收入,是不是哪个步骤错了?
老师,你好,请问我们采购的一个原材料,合同价格是100174元,但是我们实际付款 10万。尾款不用付了。这个应该尾款应该怎么入账、计入营业外收入吗
公司从银行贷款了50万,这50万没有直接到公户上,而是转到一张存折上,年前打给法人的弟弟12万,由法人的弟弟再把这笔款转到公户上,这笔贷款是这样的用多少转出来多少,转出来的才开始记利息,放在存折上是不记利息的,今天又转了5万,这个分录应该怎么处理,
店铺是个人信息开的,能不能用自己名下的个体户来报店铺的收入呢,老师
老师好,对方开具维修费发票只开劳务*维修费,无明细清单问,老师这样可以吗?
老师,两个大项目经理做33家公司历害,还是一个项目经理做22个公司历害
多少钱现金支出比较合适?老板出差买几百块的东西都对公付款。他付了报销不挺好?财务都下班了嘞
但是我2月计提的费用。发票3月才来
你好!你3月发生,3月计提,计提就按上面第一个分录
2月发生的,我2月计提了。然后3月付款,3月收到发票。现在3月我就不知道怎么做凭证了
你好!你2月做计提的分录,3月付款做付款的分录 3月收到发票,直接贴到2月的凭证里面
那我可以把2月做的那笔分录冲红,然后3月再做一次吗?
你好!可以的,可以这样