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老师,我学了实操报税课程,老师说可以根据税负率决定认证多少进项发票,那么做账上需要在应交税费-应交增值税的三级科目(待抵扣进项税和待认证进项税)之间进行调整做账

2023-03-23 16:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-23 16:09

你好,做到应交税费待认证,没有认证的这一部分做的这个里。

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快账用户5873 追问 2023-03-23 16:15

月末把没有认证的部分这样做吗?还是怎样? 借:应交税费-应交增值税(待认证进项税)贷:应交税费-应交增值税(进项税额)

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齐红老师 解答 2023-03-23 16:16

对的,是的,是这么做的。

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齐红老师 解答 2023-03-23 16:16

就是之前收到的发票都做到进项里面了,如果是的话是这么做。

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快账用户5873 追问 2023-03-23 16:19

是的,都做进项了。如果提前知道需要抵扣的进项,就可以一部分直接做到进项税额里,一部分做到待抵扣进项税里,这样理解对吧?

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齐红老师 解答 2023-03-23 16:23

可以的,可以这么理解的。

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快账用户5873 追问 2023-03-23 16:25

笔误了,待认证进项税。谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-03-23 16:25

对的,是的,明白。到了。我理解。

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你好,做到应交税费待认证,没有认证的这一部分做的这个里。
2023-03-23
不结转 借应交税费、应交增值税进项贷应交税费待认证。
2024-01-11
 您好,1 ,可以,不过这应交税费-待认证进项税额,是二级科目,不是一级科目,2 ,是转进进项多少,就在系统里面勾选多少?
2020-10-21
之前做了管理费用的吗
2021-10-05
可以的,可以这么做的。
2023-02-08
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